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广东汕头-玩具产品扩产建设项目可行性研究报告案例有勇有谋

广东汕头-玩具产品扩产建设项目可行性研究报告案例

1、基本情况近年来,随着全球玩具市场整体稳定增长、消费结构升级,玩具市场迎来较大的发展机遇。为了顺应行业发展趋势、推动公司发展战略的实现、优化产品结构,本项目拟在已有场地进行扩建,采购自动化、智能化水平较高的先进设备和机器,以提升公司生产自动化及工艺水平,从而降低产品不良率、提高产品质量和生产效率,最终稳步提升公司利润水平。2、实施主体本项目的实施主体为奥飞娱乐股份有限公司及其全资子公司。3、实施进度项目计划建设期为 24 个月,分两个阶段建设:第一阶段为建筑工程施工期;第二阶段为设备购置安装、调试,新员工培训及整体工程验收期。4、投资概算本项目总投资 35619.25 万元,包括项目建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、工程建设预备费、铺底流动资金等。5、经济效益评价本项目税后内部收益率为 26.29%,静态投资回收期为 5.55 年(税后,含建设期),预期经济效益良好。6、项目涉及的审批、备案事项本项目于 2020 年 4 月 27 日取得了广东省企业投资项目备案证,备案号为:2020-440515-24-03-031338。本项目拟在公司现有厂区实施,不涉及新取得土地,已取得“粤(2016)澄海区不动产权第 0000316 号、粤(2016)澄海区不动产权第 0000317 号”不动产权证书。本项目环评手续尚在办理过程中。7、项目建设的必要性(1)本项目的实施有利于填补玩具业务日益扩大的需求缺口据中国海关总署公布的 2019 年 1-10 月数据显示,中国玩具(玩具、电子游戏机及其零件、圣诞用品)出口货值 2,754.49 亿人民币,相比去年同期增长18.27%,高于同期全国外贸 4.9%的出口增速。其中传统玩具出口 1,802.5 亿元人民币,同比增长 32.2%。相比 2018 年 1-10 月,玩具行业的出口情况有所改善。国内市场方面,中国玩具市场受益于消费升级,零售市场持续增长。根据Euromonitor 调研显示,2019 年我国玩具零售规模约 837 亿元,同比增加 5.93%。预计 2020 年将进一步保持 6%以上的增速,零售规模可达 890 亿元人民币。世界经济保持平稳发展,玩具产品消费力有望进一步解放,将促进我国玩具行业的进一步发展。目前国内国外玩具行业均保持增长态势,基于我国较大的消费群体基数,可以预测未来玩具行业仍将存在较大的需求缺口。因此本项目的实施将有助于公司把握行业发展机会,提升公司玩具产品产能,以获得更高的市场占有率,最终提高公司盈利能力。(2)本项目的实施有利于进一步提高产能、抓住行业增长点近年来,玩具行业需求的稳定增长为公司带来成长机遇,但随着终端消费者对玩具产品需求的不断扩大,公司现有的生产线饱和度不断增加,公司的部分玩具产品已面临产能不足的情况。公司产能不足的现状与玩具市场海内外需求的不断扩张形成鲜明对比,生产能力的限制制约了公司未来的增量空间。为紧握行业增长,公司需要进行产能的扩张及优化,实现量质齐飞、抓住时机做大做强。本项目从产线、设备等核心层面扩充了公司产能,为公司未来的成长赋能。(3)打造爆品,优化产品结构,向市场提供更多优质产品近年来,公司持续贯彻“IP+全产业链”运营,始终以 IP 的开发、维护和升级为核心。其中,“IP+玩具”是公司玩具产品与竞争对手玩具产品差异化的重要体现,是公司在行业竞争中的核心优势和护城河。公司全面推行以客户需求为中心的爆品战略,扩充玩具品类,通过打造爆品开拓市场,扩大消费群体的年龄段,在存量市场中深挖增量业务。公司经过多年耕耘已积累下众多优质 IP 资源,通过“IP+玩具”模式为玩具业务赋能。本项目利用公司已有核心优势,扩大男孩潮流玩具、男孩英雄玩具、女孩玩具、学龄前动漫 IP 玩具、学龄前益智玩具和婴童玩具系列产品及其升级产品的生产能力,持续加强公司在此领域的市场占有率并优化产品结构,向市场提供更多优质产品。(1)稳定、多样化的渠道资源为项目产能扩张提供了有利支撑公司自成立以来始终专注于玩具的设计、研发、生产和销售,长期为客户提供玩具设备及服务,并与客户建立了长期稳定的合作关系,也奠定了公司在行业内的市场地位。公司通过多年的拓展与积累,已打造出线上、线下在内的全覆盖式国内外销售渠道体系,销售渠道广阔。公司产品远销海内外国家,营销网络覆盖全球。公司每年也会对重要客户进行回访,深挖客户需求,推动公司业务进一步扩大。此外,随着短视频、直播等新兴“带货”运营模式的兴起,愈来愈多的企业意识到基于大数据驱动的营销及产品决策能为企业带来潜在丰厚的投资回报并极大地提升爆品打造的成功率。此外,公司顺应行业发展趋势,切入“带货”运营模式。截至 2020 年 3 月 31 日,公司已与众多知名达人形成合作,在抖音、快手、淘宝、小红书等短视频、直播平台开始“带货”合作,预计未来也将成为公司重要的销售渠道。通过该运营模式,公司能够更高效地完成动漫及娱乐文化领域多业态并举、全产业链覆盖,进而建立规模优势。公司自身拥有良好的销售渠道和稳定的客户资源,将为项目实施带来较多的订单,产生更大的经济效益,从而为该项目的产能扩张提供了有利支撑。(2)雄厚的设计实力为本项目的实施提供了技术保障公司作为国家高新技术企业,建立了新产品、新技术和新工艺开发的创新体系。凭借在玩具制造业沉淀的 20 余年技术累积,公司积极将技术优势转化为国家或行业标准,成立至今参与制定业内多项国家、行业及地方级技术及安全标准。公司在产品研发方面具有丰富的经验,能够快速响应市场的发展需求。公司在广东省汕头市建立的实验室及检测中心分别获得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书及达到 Hasbro Laboratory Accreditation Scheme 玩具检测中心标准的检测证书,且公司在美国建有玩具的研发中心为公司玩具的国际化及多样化奠定了扎实的基础。通过制定标准化的管理流程,公司将产品研究、产品开发、产品制造、组装技术和自动化设备研发制造实现了规范化、程序化和标准化管理,降低开发制造成本,提高了生产效率和产品质量。凭借多年来的制造研发经验,强大的研发能力,公司已积累了强大的技术资源和强大的研发与创新能力,为本项目的顺利实施及稳定运行提供了技术保障。(3)强大的 IP 创造能力为本项目实施提供内容支撑公司经过多年发展已经积累并成功打造多个知名 IP 产品,包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等动漫影视 IP。公司旗下的“有妖气原创漫画梦工厂”是国内知名的 UGC 原创漫画平台,平台拥有原创优质 IP“十万个冷笑话”“镇魂街”和“雏蜂”等。除了自有优质 IP 外,公司同时引进重要的外部 IP 资源,如“小猪佩奇”“海绵宝宝”“睡衣小英雄”等,与国际重要的动漫制作商保持稳定合作关系。强大的 IP 创造能力为本项目实施提供内容支撑,并能够保证产品长期畅销,是公司的核心竞争优势。(4)规范的人力资源管理制度为本项目提供持续性人才供给公司依托“IP+全产业链”运营优势,凭借 20 余年行业累积中所逐步形成的规范化人力资源管理制度,持续吸引业内优秀的技术人才并已建立可持续创新的管理团队,从而为公司搭建了可持续发展的人才基础。公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘及培养计划,不断增强人员储备,为本次募投项目的顺利实施提供坚实的人力供给基础。

赏罚利害

数据安全产品研发及产业化项目可行性研究报告案例

1、项目概况本项目是公司现有数据安全产品的延伸、发展和升级。本项目研发的数据安全产品及服务主要包括数据安全基础产品、数据安全管理平台、数据安全运维服务及产品维保服务。本项目产品及服务全系列支持国产硬件架构,同时支持国内外主流 CPU 架构硬件平台,项目的实施将推动国产化自主可控数据安全系列产品的发展,推动数字经济、大数据产业安全发展。2、项目实施的背景和必要性(1)全球数据安全形势严峻,数据安全产业迎来重大发展机遇近年来,全球数字经济快速发展,数据安全问题日益突出。随着人工智能、5G、量子通信等战略性新兴技术不断创新,大数据、云计算、物联网等基础应用持续深化,创新业务推动全球数据量急速增长。根据华为预测,在数字商业时代,人们所触及之处都会产生数据,数据正在呈现着爆发式的增长。预计全球年新增数据量从 2015 年 8ZB1猛增到 2025 年 180ZB。在数据安全方面,大规模数据泄露频发、高危漏洞、新技术应用下的网络攻击、智能犯罪等网络信息安全问题层出不穷,严重危害国家关键基础设施安全、社会稳定与民众隐私。网络信息安全事件在总体数量、规模与影响范围上显著变化,其中尤以数据泄漏、技术风险和网络攻击最为突出。面对数据安全的严峻形势,世界各国加大对数据安全领域立法,以加强数据安全监管,并将推动数据安全产业持续发展。各国数据保护的相关法律法规持续升级,对企业数据安全合规提出了更高的要求,同时也为数据安全产业带来持续发展机遇,根据欧洲市场研究和咨询服务公司 kbv research 的预测,全球数据安全市场将以每年 18%的复合增长率增长,预计 2023 年将达到 209 亿美元。(2)迎合国家产业政策和行业发展趋势,推动数字经济、大数据产业安全发展当前,数字资源已经成为重要生产要素,数字经济成为继农业经济、工业经1 注:1ZB=1024EB,1EB=1024PB,1PB=1024TB,1TB=1024GB,1GB=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B济之后全新的社会经济发展形态,已经成为推动生产生活方式改变、产业转型升级的强大新动能。大数据产业作为数字经济的重要组成部分,主要是以数据生产、采集、存储、加工、分析、服务为主的相关经济活动,包括数据资源建设、大数据软硬件产品开发、销售和租赁活动以及相关信息技术服务。在国家加大对相关产业支持的背景下,大数据应用日益普及、产业链日益完善。随着数字经济、大数据产业快速发展,数据的保护和安全正在成为产业界关注的重点。本项目的建设和实施符合国家产业政策和行业发展规划,本项目的实施有利于促进我国数字经济和大数据产业安全发展,并推动数据安全产品生态体系的搭建与完善,是对我国打造自主可控的信息系统和生态体系的良好补充,有利于促进我国信息产业持续健康发展,维护我国信息安全。(3)增强公司产品研发能力,满足日益增长的数据安全市场需求随着我国对信息安全的重视程度不断提高,信息安全基础设施建设不断完善,信息安全产品和服务需求不断增长。根据工信部数据,2019 年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,全年累计完成软件业务收入 71,768亿元,同比增长 15.4%。其中,信息安全产品和服务收入稳步增加,2019 年,信息安全产品和服务实现收入 1,308 亿元,同比增长 12.4%。本项目专注于数据安全领域,在公司已有的经验和技术水平基础上,持续进行研发投入,开展数据安全系列产品的进一步研发和布局,持续深耕医疗、金融、能源、政府、通信等行业用户的数据安全需求,依托公司在数据安全领域丰富的项目经验,增强公司产品研发能力,以更好地应对行业发展过程中客户对于数据安全产品的需求,增强公司整体核心竞争力和盈利能力。3、项目实施的可行性(1)庞大的数据安全需求,为本项目的实施提供广阔的发展空间云计算和物联网技术的快速发展,引发了数据规模的爆炸式增长和数据模式的高度复杂化。根据国际权威机构 Statista 发布的报告显示,预计全球大数据市场2020年的收入规模将达到560亿美元,较2018年增长33.33%。在2018-2020年的预测期内,大数据市场整体的收入规模将保持每年约 70 亿美元的增长,复合年均增长率约为 15.33%。虽然我国大数据处于起步发展阶段,但近年来发展迅速。中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告(2018 年)》数据显示,2017 年我国大数据产业规模为 4,700 亿元人民币,同比增长 30%,预计未来几年,大数据市场仍将保持 30%以上的增速,到 2020 年中国大数据市场规模将达到 10,100 亿元。随着数据资产价值持续攀升、大数据产业规模不断壮大,数据安全问题也逐渐得到重视,近年来,中国大数据安全市场规模持续增长,根据赛迪顾问数据显示,2018 年大数据安全市场规模达到 28.4 亿元,预计 2021 年将达到 69.7 亿元。全球大数据产业的快速发展催生出数据安全服务需求增长。得益于国家政策的大力支持,我国大数据发展环境不断完善,呈现产业发展快速、创新能力增强、行业应用深入等特点,随着大数据产业市场需求的逐渐释放,将进一步推动数据安全服务需求增长。近年来,我国大力推动网络安全和数据安全建设,并上升到国家战略高度,为数据安全服务行业创造广阔的发展空间。(2)公司前瞻性的技术布局是项目成功的良好基础数据安全产品研发需要深厚的技术支持,公司已提前布局数据安全领域,积极跟踪国内外数据安全技术和应用发展趋势,结合自身在行业应用中的长期实践和理解,展开“互联网、大数据和深度学习”的技术布局,启动了基于大数据、云技术应用的云加端一体化数据安全统一监控管理平台、安全态势感知平台、数据库审计和网络安全等技术的研究,为本项目的成功实施打下了良好底层技术基础。公司长期专注于应用软件开发及系统集成,在大量服务案例中对各行业在数据安全方面的需求有着深入的了解,具备快速响应客户需求的能力。公司积累的主要客户都有进行网络安全管理、数据安全防护的客观需求。因此,结合公司的客户资源和技术基础,公司有望在此轮数据安全类产品的应用、升级、替换潮流中获得先发优势,提升市场份额。(3)丰富的项目实施案例,为本项目的实施提供了充分的经验支持公司开展企业信息安全管控平台建设,积累了大量的网络信息安全管控项目的经验,成功为诸多行业提供了大量的网络监控解决方案。公司参与了“中国联通集团全国四&五星级 IDC 全网流量分析”、“湖南联通 IDC 流量流向及异常流量监测分析”、“联通宽带 WO+视频 CDN 流量监控项目”、“北京联通流量统一管理平台项目”等运营商的项目建设,以及公安某部信息安全项目建设。公司在信息安全领域具有丰富的产品开发及项目实施经验,本项目拟升级开发的产品和服务主要应用于云计算安全和数据安全领域,公司在相关领域具备丰富的项目实施经验支持,能够保障项目在售前、售中及售后环节的顺利实施。4、项目建设规划(1)项目实施主体本项目实施主体为东华软件公司,实施地点为北京市。(2)项目投资额本项目总投资为 30,948.00 万元,计划使用本次募集资金投入 18,999.00 万元,用于场地购买、装修、软硬件设备购置等。(3)项目建设内容本项目拟购置办公场所并进行装修改造,购买软硬件设备,搭建进行数据安全产品研发的相关实验环境,招聘相应的研发和运营人员,进行数据安全基础产品、数据安全管理平台等产品的研发、测试和升级。数据安全基础产品分为数据库安全防护和网络安全防护两个产品系列,数据库安全防护系列包含数据库防火墙、数据库审计系统、数据脱敏系统和反统方系统,网络安全防护系列包括安全交付系统、异常流量检测系统和网络审计系统;数据安全管理平台主要包含智能安全态势感知平台,帮助客户全面提升网络安全管理能力;数据安全运维服务主要为政府和企业用户提供专业的数据安全服务;产品维保服务主要为用户提供专业的售后支持服务和维保服务解决方案。

同异

江苏食品加工制造中心一期项目可行性研究报告案例

项目名称及建设地点项目名称:巴比食品南京智能制造中心一期项目建设地点:江苏省南京市溧水区白马镇食品园区项目简介投资总额:30,281.20万元建设周期:2年建设内容: 本项目拟投资 30,281.20 万元,拟以募集资金投入金额为 27,780.00 万元。本项目实 施主体为南京中茂食品有限公司,主要包括厂房和相关工程的建设,以及生产设备、软件及 办公设备的购置,旨在拓展公司中式面点类及馅料类产品的生产规模,扩张产品覆盖区域, 提高公司盈利能力。 本项目建成后,公司将形成年产面点类包子馒头类产品为18,550.31 万个、面点类预包装产品 1,152.29 万袋以及生馅 12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨的生产能力,公司产能规模进一步提高,覆盖区域进一步延伸,有利于扩大公司在行业中所占的市场份额,提高公司盈利能力,保持行业领先地位。项目投资效益情况(一)经济效益,项目建成后,达产年将使公司的营业收入增加58,000.00 万元,当年税后净利润达到6,687.77 万元。经测算,所得税前项目内部收益率 IRR 为 23.13%,全部投资财务净现值 NPV 为 16,337.11 万元,全部静态投资回收期为 5.63 年(含建设期);所得税后项目内部 收益率 IRR 18.45%,全部投资财务净现值 NPV 为 9,002.24 万元,全部静态投资回收期为6.34 年(含建设期)。所得税前后净现值 NPV 远大于零,说明该项目静态收益率超过 了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于一般行业基准收益率 12%。说明该 项目的静态收益是可行的。馒头、粗粮点心类主要产品(二)社会效益,项目建成后,公司每年将新增产面点类包子馒头类产品18,550.31万个、面点类预包 装产品1,152.29 万袋以及生馅12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨,从而有效提高公司的生 巴比食品南京智能制造中心一期项目可行性研究报告 第11页/共 89 页 产能力,满足下游加盟店、团餐、消费者的需求,保证了公司产品的供应。 此外,本项目投产产品预期市场前景广阔,经济效益良好,必将能带动南京市的经济增 长,为南京市财政税收的增长和促进当地劳动力就业做出贡献。 因此,本项目能够产生良好的社会效益,对促进社会稳定与构建和谐社会做出贡献。项目的可行性一、市场需求不断增加,首先,随着经济的发展,国民生活节奏越来越快,消费者对于早餐的获取方式发生了较 大变化,未来品牌早餐连锁店消费市场的需求会越来越大;其次,随着各种餐饮连锁店、便 利店、各单位食堂对早餐食品的需求量越来越大,采购专业规模化公司生产的产品不但可以 大幅减少上述单位在餐饮方面的管理成本,也满足了消费者的选择需求,因此,中式面点速 冻食品的市场需求将不断扩大;最后,随着人们生活水平的提高,城乡结构的进一步优化, 城市化水平不断提高,家庭消费市场的消费需求将不断提升,速冻食品在家庭餐桌将愈加常 见。 随着连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场、家庭消费市场的需求不断增加,未来 中式面点速冻食品市场广阔,为本项目的产能消化打下了坚实的市场基础。二、公司品牌认可度高,公司是中国较早进入中式面点速冻食品制造行业的公司之一,在消费者中形成了良好的口碑,得到了政府和行业的高度认可,巴比食品和巴比品牌相继荣获“农业产业化国家重点 龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等荣誉。经过多年的积累,公司已与鸿海股份、 康成投资(中国)(旗下大润发品牌超市)、十足集团、海之源、玉堃食品、壹佰米网络(叮 咚)、英聚食品、专诚食品等优质客户建立了良好的合作关系,目前为数百家企事业单位、 学校、医院供餐,同时给众多餐饮连锁企业、便利店定制产品。

恬愉之安

广东台山-现代中药产品线扩建及技术升级改造项目可研报告

现代中药产品线扩建及技术升级改造项目1、项目基本情况本项目利用特一药业现有厂区内预留用地约 15 亩新建设一栋综合制剂车间(含颗粒剂车间、片剂车间、胶囊车间等)、一栋检测大楼、一栋公用工程车间等,并对现有生产车间实施技术改造用作丸剂生产车间;拟在特一药业即将新增获取的毗邻现有厂区西面(江门市台山市台城街道南胜旧村后山)约 30 亩宗地中的 10 亩建设一栋中药前处理及提取车间。本项目建设将新增建筑面积 41,363.6平方米,同时,上述生产车间均根据国家 GMP 规范要求进行 GMP 净化装修,并新增一批中成药提取设备、固体制剂生产设备及其他配套设施设备。本次募投项目的实施将新增年产片剂 36 亿片、丸剂 39.36 亿粒、胶囊剂 1.26 亿粒、颗粒剂超 5 亿袋的产能,能有效缓解公司的产能瓶颈,保障公司快速发展,提高公司的盈利能力。本项目实施主体为特一药业,项目总投资额 50,865.00 万元,拟投入募集资金 45,574.00 万元。2、项目实施背景和可行性分析(1)政策背景近年来,国家陆续出台了包括《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》、《中医药健康服务发展规划(2015-2020 年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》在内的多项产业政策。提出医药产业加强技术创新,推进中医药现代化,加强质量升级,促进绿色安全发展,建设智能示范厂,推进医药生产过程智能化等。这些政策的陆续出台,为未来我国医药工业的发展,提出了新的发展目标和重点任务,同时为我国大力推进中医药产业发展定下基调。《广东省“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出:支持药品生产企业兼并重组,培育一批有竞争力的大型企业集团,引导具有品牌技术、特色资源和优势管理的中小企业做优做强,提高医药产业集中度。推动医药企业提高自主创新能力和医药产业结构优化升级,推动中药生产现代化和标准化。在国家及地方政策的扶持和引导下,未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。(2)我国中成药工业发展态势良好在国家政策的大力扶持下,近年来我国中成药工业取得了长足的发展,中药受到了市场的广泛认可和接受,根据中国医药工业信息中心于《中国医药工业杂志》发布的《我国医药工业经济运行情况分析》系列数据,2019 年前三季度我国医药工业中中成药工业实现营业收入 3,377.1 亿元,同比增长 7.9%,占医药工业总营业收入的 17.11%;实现利润总额 431.4 亿元,同比增长 4.7%,占医药工业实现利润总额的 16.41%;中成药工业销售利润率为 12.8%,仍处较高水平。随着我国人口老龄化的加深、国民用药习惯的转变、医药卫生体制改革的不断深入、全民医保体系的不断完善、基层医疗机构新机制的运行,以及国务院《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》等一系列利好政策因素的推动,未来中成药行业将保持长期稳定的增长。2、项目的可行性和必要性分析(1)新收购“国医堂”主导品种急需做大做强2018 年,为了强化公司在中成药领域的竞争优势,公司以资产收购的方式兼并收购了国医堂拥有的药品生产批件等。对国医堂的资产收购完成后,公司新增药品注册批准文号 90 余个,进一步补充和完善了公司的产品:一是新增了丸剂剂型产品线,主要丸剂品种包括皮肤病血毒丸、如意定喘丸、消痤丸、降糖舒丸、通脉降脂丸等;二是丰富了原有产品组合,如呼吸系统方面新增了蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、西青果颗粒等,消化系统方面新增了枫蓼肠胃康片等,补益类方面新增了益肾灵颗粒等;三是通过新增品种和原有品种产品结构的优化、协同,有效帮助公司在相关治疗领域搭建完善的产品体系,为公司针对客户或市场需求进行精细化产品推广提供更多的空间。由于公司对国医堂的收购系采用资产收购的方式进行的,主要收购资产为药品生产技术、商标等无形资产,未涉及到厂房、生产设备等生产资料,为了进一步做大做强新收购的中成药品种,公司急需扩大新收购药品品种的生产规模。本项目建设符合国家产业政策方向,项目建设完成后,将满足公司对新收购药品品种的生产需求,推动公司中成药产品结构的优化升级,从而进一步提高公司的盈利能力。(2)公司具备中成药生产的工艺技术保障特一药业在中成药制造领域有近 20 年的生产管理经验,同时,公司重视对技术创新和研发的投入,不断改进工艺技术流程、解决工艺与技术难题等,在中成药制造领域取得了一定的研究成果,具体体现在提取、制粒、包衣等各个工艺流程环节,在中成药的质量控制等方面均有技术基础。丰富的生产管理经验及技术储备,为公司新收购药品品种的生产质量等提供了保障。(3)公司销售网络完善,能有效保障募投项目产品的市场销售将合适的产品装入有竞争力的销售网络中,是充分发挥销售网络价值、实现企业发展的基石。公司自上市以来,加强了品牌及渠道建设,公司的核心产品止咳宝片已成为品牌 OTC 中成药产品。未来几年,公司仍将投入扩建营销网络,加强品牌建设,使公司的产品覆盖范围能够遍布全国,并深入到大部分的地级城市医院和部分县级医院。营销网络的扩建与完善必将提高企业产品的销售效率,公司的核心产品 止咳宝片作为品牌 OTC 中成药产品,也将带动公司其他中成药产品的销售,发挥“以点带面”的作用。因此,本项目建成后,扩产的产品将有一个良好的销售渠道,产品在销售方面具备可行性。4、项目具体实施内容及投资概算本项目的预算投资总额50,865.00万元,拟投入募集资金45,574.00万元,主要包括土建、净化工程、设备工程和环保治理工程等固定资产投资费用以及设计、报建等其他资产费用。5、项目建设周期本项目的建设周期为 2 年。6、项目经济效益分析现代中药产品线扩建及技术升级改造项目实施满产后,预计可实现销售收入131,752.21 万元,项目的内部收益率(所得税后)为 18.57%,项目投资回收期(所得税后,含建设期 2 年)为 6.73 年。7、项目立项、环保及土地等批复事项本项目由中药前处理及提取车间项目、中药制剂生产线项目 2 个子项目构成,均已经台山市发展和改革局备案确认立项,并获得《广东省企业投资项目备案证》。

安图生物-体外诊断产品研发中心项目可行性研究报告

体外诊断产品研发中心项目 1、项目基本情况 体外诊断产品研发中心项目主要升级建设免疫诊断试剂研发平台、微生物检测试剂研发平台、分子诊断试剂研发平台、关键生物活材(抗原抗体等)研发平台、生产工艺研发平台、产品验证研究平台、系统集成研究平台、应用技术研究平台等八大技术平台。项目将升级建设60个功能实验室,力争建设成为具有国际先进水平的体外诊断试剂研发中心,并开展支撑企业中长期发展需要的技术创新工作,组织专业人员对关键技术工艺进行攻关,解决免疫诊断技术、微生物检测技术、胶体金检测技术、分子诊断技术、抗原和抗体制备技术、试剂仪器配合等问题的关键环节和工艺难题,保证所开发的产品具有更好的灵敏度、特异性、准确性、精密性和稳定性,进一步提升公司产品的质量。本项目的实施,将全面提升公司产品研发的效率、广度及深度,提高公司的技术创新能力,实现体外诊断试剂关键技术和工艺的突破,实现产品变异控制瓶颈的突破,提高公司体外诊断试剂产品的稳定性。本项目由安图生物实施。2、项目主要投资计划 本项目建设期3年,总投资金额83,466.22万元,使用募集资金投入83,300.03万元,3、项目建设的必要性 (1)提升行业整体竞争力和安全性 跨国企业集团在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位,利用其产品、技术和服务等各方面的优势,尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额,价格普遍比国产同类产品高。国产试剂主要集中在技术含量低、产品附加值低的生化试剂方面,而发展较快、市场空间广阔的免疫诊断试剂市场则大部分被进口试剂所垄断,国产免疫诊断试剂只在基层医疗机构占据一定的优势。我国微生物检测市场尚属于起步发展阶段,近年来市场规模增长迅速,目前高端市场仍被国际巨头垄断。分子诊断市场在国内刚刚起步,绝大部分市场份额都掌握在进口厂家。2017年5月,国家科技部办公厅发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》指出,体外诊断类是重点推进的五大类重大开发产品之一,需加快新型产品开发,引领科技创新重点向高端产品转移,形成具有市场竞争力的自主品牌。本项目升级建设研发中心,涵盖免疫、微生物、分子等全面的产品研发平台,力争未来8年内实现新增注册证300个以上的发展目标,到2028年,拥有涵盖免疫诊断、微生物检测、分子检测和生化检测等系列共计800余个产品注册证,部分产品达到国际先进水平。本项目的顺利实施,将进一步提升我国体外诊断产业的整体竞争力和行业安全性。(2)丰富产品技术储备,巩固公司竞争优势 公司所处体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点,是典型的技术创新推动型行业。该行业技术迭代升级快,公司为保持竞争优势,需要不断开发新产品以保持梯度合理的产品结构。不断加大研发投入提升公司的研发创新实力,也是提升产品附加值、增强公司核心竞争力、保障公司可持续发展及领先地位、保持主要产品和新产品技术优势的必要条件。本项目将通过升级建设技术研发平台,引进先进的研发设备,改善研发中心的软硬件环境,提高公司在体外诊断技术研究及新产品开发方面的技术创新能力。本项目建设完成后,公司将升级建设八大技术平台,实现免疫、生化、微生物和分子诊断的多元化、规模化发展战略,并进一步向产业链上游核心原料领域拓展,使得公司诊断试剂产品的种类更加齐全,基本覆盖我国临床医学检验所需的诊断试剂产品,不断壮大公司的生产规模,提高公司的规模效益。项目的实施将进一步提高公司的技术创新能力,增强公司的核心竞争力。4、项目建设的可行性 (1)行业持续受政策鼓励,符合当前医疗体制改革方向 体外诊断行业属于国家重点鼓励发展的行业,近年来国家密集出台一系列产业政策支持体外诊断行业的发展,尤其支持国产化的试剂和仪器来实现进口替代。2016年以来,国务院、发改委、科技部、卫健委相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等,不仅进一步明确高端医疗设备市场国产化率要大幅提高,鼓励进口替代,同时重点推进体外诊断产品的自动化、智能化,引领体外诊断行业向高端化发展,形成具有市场竞争力的自主品牌。2019年,国家卫健委发布《社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)》等文件,明确社区医院必须设置医学检验科(化验室),在审批、设立标准、人力资源、定价、医保等方面放开约束,促进基层诊所的快速发展,此政策的推广和实施将有利于继续引导医疗资源向基层下沉,加大对基层的资源投入。国家产业政策的大力支持,为我国体外诊断产业的发展创造了良好的外部环境,是我国体外诊断行业长期可持续发展的重要助力。(2)研发团队专业素质高,技术积累深厚 经过多年的发展,公司已建立一支高素质的研发队伍,截至2020年3月31日,公司拥有研发人员1,199人,占员工总数的31.31%,本科及以上学历研发技术人员占比为86.74%,已成为业内研发人员较多,新产品上市活跃的企业之一。公司通过不断地探索形成一套行之有效的技术创新机制,包括研发项目管理系统、研发人员绩效考核体系、研发人员任职晋升制度、研发人员奖励惩罚制度等,使企业的研发工作严谨高效,保证公司技术工艺水平不断地及时更新。此外,公司高度重视对研发创新的投入,2017年-2019年研发投入分别为14,764.45万元、21,668.47万元、31,190.63万元,占当期营业收入的比重分别为10.54%、11.23%、11.64%,持续的研发高投入使公司源源不断的技术创新得到了保障。公司在多项关键技术上已形成了自身的技术积累与研发经验,截至2020年3月31日,公司已获专利429项(包含国际专利34项),获得产品注册(备案)证书495项,并取得了285项产品的欧盟CE认证。公司先后承担国家项目10项,省级项目13项,市区级项目23项,完成科学技术成果鉴定(评价)10项,已全面参与75项行业标准制定。近年来,公司还与国内多所院校及国际多家公司建立了战略合作关系,并承担了多个国家、省、市的科技攻关项目,是免疫检测自动化国家地方联合工程实验室依托单位、河南省级企业技术中心、河南免疫诊断试剂工程技术研究中心、河南省高新技术企业和郑州市产学研基地。公司在体外诊断领域集聚了一定的技术研发力量,取得了较为丰富的经验成果,保障了本项目的顺利实施。5、项目的经济效益 本项目拟升级建设免疫诊断试剂研发平台、微生物检测试剂研发平台、分子诊断试剂研发平台、关键生物活材(抗原抗体等)研发平台、生产工艺研发平台、产品验证研究平台、系统集成研究平台、应用技术研究平台等八大技术平台,项目建成后可提升公司产品研发的效率、广度及深度,提高公司技术创新能力及体外诊断试剂的稳定性,但因不直接产生效益,故不单独进行经济效益测算。

驰其形性

浙江海宁-年产20万吨功能性聚酯项目可行性研究报告案例

1、项目投资的必要性和可行性(1)项目投资必要性1)聚酯切片的市场需求空间广阔公司生产的聚酯切片主要用于涤纶工业长丝的生产,涤纶工业长丝对上游原材料的需求是聚酯切片的市场需求的重要方面。涤纶工业长丝作为我国产量最高、应用范围最广泛的化纤品种,生产技术不断成熟与完善,拓展了产品的下游应用领域,集中体现在与汽车安全产业相关的领域,如轮胎帘子布、安全带丝和安全气囊丝。随着全球尤其是我国汽车产量迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注,涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全上的应用将成为差别化涤纶工业长丝的重要增长点,并将进一步提升聚酯切片的市场需求。2)公司现有产能难以满足产销需求公司现有聚酯切片产能主要是自用于下游涤纶工业长丝的原材料供应,有利于公司主要产品原材料供应的稳定性和安全性。2016年,公司2万吨安全带丝和2万吨安全气囊丝、1.5万吨浸胶帘子布及其配套高模低收缩丝生产线陆续投产,以及本次年产40,000吨车用工业丝和30,000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设,公司聚酯切片的需求量也将逐步增加,现有场地和设备难以进一步提升产能和产能利用率。(2)项目投资的可行性1)市场空间和产业政策的可行性2011年3月27日,国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》纺织相关类中(2013年修改条款中“二十、纺织”第1项)规定,差别化、功能性聚酯(PET)的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP)、碱溶性聚酯(COPET)、高收缩聚酯(HSPET)、阻燃聚酯、低熔点聚酯等];熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维(抗静电、抗紫外、有色纤维等);智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤维生产(东部地区限于技术改造)属鼓励类。2)公司生产经营管理积累的可行性公司实施本项目具有诸多有利条件:一是公司有较强的技术团队,并掌握了功能性聚酯产品的生产管理经验,具备产业化和管理能力;二是本项目产品聚酯切片主要用于公司涤纶工业长丝、轮胎帘子布、安全带丝和安全气囊丝等产品的生产,市场销售的压力和风险较小。2、项目建设基本情况本项目总投资为45,254万元,其中建设投资42,544万元,建设期利息1,376万元,铺底流动资金为1,334万元。项目是以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为原料,以乙二醇锑为催化剂生产工业丝级聚酯基础切片。项目建设地点在海宁市尖山新区内,项目工程内容包括主要生产装置、公用工程及辅助生产设施、总图及厂区综合管线等,形成年产20万吨功能性聚酯的生产能力。3、项目经济效益评价根据对项目的可行性分析,并基于内部考核结算等假设前提,本项目正常年度可实现销售收入138,462.00万元,利润总额6,891.00万元,税后利润5,168.00万元。4、项目涉及的备案、环评等报批事项本项目的项目备案和环评批复程序已经完成,具体情况如下:项目名称 审批备案 环保批复年产20万吨功能性聚酯项目 海经技备案[2017]163号 海环审(2017)4号

邱濬

智能制造服务平台项目可行性研究报告

一、项目名称用友智能制造服务平台项目。二、申报单位用友网络科技股份有限公司。三、项目地址北京海淀区北清路68号用友产业园。四、项目建设背景一、制造业的强盛与衰败,是一个国家的经济“寒暑表”,对于大国而言更是如此。近年来,党和国家十分重视制造业的发展。习近平总书记论述中国制造业的发展前景时,要求我们“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。总书记说的这“三个转变”,高度概括了中国制造业发展道路上的“三道门槛”。因此,中国制造业无论是国有企业还是非公企业,只有做大做强,才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。二、中国企业普遍进入以互联网化为核心的3.0发展阶段,智能制造成为制造业的必然方向。大力改造提升传统产业,深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联网应用,以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革。把发展智能制造作为主攻方向,推进国家智能制造示范区、制造业创新中心建设,深入实施工业强基、重大装备专项工程,大力发展先进制造业,通过物联网,智能制造最终要实现的是社会化协同、智慧化管理、智能化生产,从而达到智慧管理的新高度,推动中国制造向中高端迈进。三、面对以信息网络技术创新引领的智能化制造新趋势,大力推进两化深度融合成为打造中国制造业升级版的必然选择。当前,我国制造业与互联网融合发展正呈现出“由外向内”转变的态势。即,互联网正向生产流程的研、产、供、销、服各个环节逐步渗透,呈现出智能化、协同化、定制化、服务化和平台化的转型特点。制造业成为融合发展的主要需求者和实践者,同时也是互联网的重要服务对象。其中,汽车、机械、食品加工、医药、电子、化工等行业的转型创新较为突出。面对制造业信息化、网络化、智能化发展的迫切需求及其所带来的市场空间,国内各领域企业不断拓展业务范围,进军智能制造系统解决方案领域,加快推动了国内智能制造发展。五、项目内容介绍用友智能制造服务平台支撑制造企业从传统制造方式向智能制造方式转变,帮助制造企业实现业务管理系统与生产现场的互联互通,是业务系统往生产现场的延伸,同时将制造企业生产过程的生产数据、质量数据、设备运行数据等各种工业数据进行采集、归档、管理。用友智能制造服务平台是现代信息网络技术与现代制造技术的融合发展,在此基础上构建生态圈,发展合作伙伴(独立软件供应商、系统集成商、个人开发者)为生态圈的业务提供支撑。用友智能制造服务平台由基础平台、智能工厂、智慧管理、产业互联、智能决策五个层面构成,体现了产业链集成、价值链集成与纵向集成的理念。从整体看,制造企业信息化建设呈现由中间向上下两端延伸态势,向上与互联网化融合、向下向智能工厂延伸,自上而下,互联互通。六、项目关键技术用友智能制造服务平台的关键技术包括虚拟化、用户软件自动化部署、弹性计算、大规模资源管理与调度、数据支撑技术、并行计算框架、流程应用支撑、SNS应用支撑、PaaS适配IaaS的基础技术设施、集成服务支持、海量数据挖掘、开发部署系统、安全技术、支持语义建模的报表及BI脚本引擎、运营管理技术、服务管理。七、项目战略定位用友智能制造服务平台将采取开放的平台与架构,聚集大量的开发者,打造国内领先的企业级平台生态圈。用友智能制造服务平台构建产业生态链,全面实行国产化,以求自主可控,能够替换国际厂商,提供产业链协同服务,通过平台聚集大量企业用户及数据,为用友公司和合作伙伴创造更大利润空间!八、项目目标客户经过多年实践,用友公司在流程制造行业、离散制造行业、装备制造行业已经积累了数千家成功案例,涵盖化工、建材、能源、冶金、机械、电子、汽配、家居等数十个细分行业。

动刀甚微

石化产品网络交易平台项目可行性研究报告

一、项目概要 石化产品网络交易系统是对现行电子商务体系的重要补充。本项目利用现代计算机技术、互联网技术、现代通信手段、网络安全技术、数据加密技术结合传统石化企业产品采购流程而开发的适合现阶段BtoB发展的电子商务应用平台。系统主要组成部分是以石化产品采购为核心的网络交易平台,主要包括会采购计划与管理系统、虚拟货架及其管理系统、合约登记、执行及管理系统、货物交付流程支撑系统、支付流程支撑系统以及行情信息系统。本项目的实施将改变企业传统的产品采购模式,提高企业采购的透明度,降低企业的采购成本,通过供应商管理系统的应用对供应商进行有效管理,提高企业电子商务的应用水平,同时将进一步推动化工行业电子商务的发展。项目实施后,将产生巨大的经济效益和社会效益,能够促进石化行业的发展,推动当地产业升级,提升城市综合竞争力。项目总投资4,000万,其中固定资产、无形资产投资1,000万元,铺底流动资金500万元,运营资金2,500万元。项目建设地点位于浙江省宁波市。二、项目背景 互联网的普及广泛,网络安全、信息技术的日趋成熟以及电子签名等相关法规的制订,为企业电子商务的发展打下了良好的基础。互联网已由信息发布、信息浏览、电子邮件等基础应用服务,向电子商务等深层次的应用服务方向发展,尤其是企业与企业之间的电子商务活动,如企业网上购销等将成为互联网的重要应用。电子商务有利于促进我国产业结构调整,推动经济增长方式由粗放型向集约型转变,提高国民经济运行质量和效率,形成国民经济发展的新动力,实现经济社会的全面协调可持续发展。推动行业电子商务应用。紧密结合行业特点,研究制订行业电子商务规范,切实做好重点行业电子商务试点示范,推广具有行业特点的电子商务经验,探索行业电子商务发展模式;建立行业信息资源共享和交换机制,促进行业内有序竞争与合作,提高行业的信息化及电子商务应用水平。石化行业具有产品标准化程度高、交易量大、产品数目多等特点,是最适合开展电子商务的行业之一,石化产品网络交易平台则是行业电子商务的重要应用与延伸。本项目旨在通过运用电子计算机及相应的辅助设备和互联网技术、数据库技术,建立符合石化产品实际情况、适合石化产品交易特点的信息化系统,搭建业内供需互动交流平台,形成石化产品产业一体化营销网络;打造石化产品行业标准和规范,形成行业规范化、产业链条化、质量标准化、买卖公平化、交易及资金全程监管安全化、企业用户满意化的完善体系,带动石化产品交易和流通。三、石化产品网络交易平台的运营模式 本平台主要包含两种运营模式:由买卖双方自行选择的交易方式、由平台提供的标准化合同交易。(1)自由合同交易模式:在该种模式下,卖方呈列商品,买卖双方自行约定交货方式、支付方式等交易选项,在双方确定的情况下通过平台签署电子合同来实现交易,平台还充当交易担保角色;(2)标准化合同交易模式:在该种模式下,平台提供指定的标准化产品在一定交收日期、交收地点、支付方式、指定物流等标准化下的网络交易合同,买方对平台给出的合同进行认购。在不同模式下,平台可向平台交易者提供不同方式的网络贸易融资。四、石化产品网络交易平台建设内容 系统主要包括:1)虚拟货架及其管理系统:用于公告可供销售的货物、货物上架管理等环 节。2)合约登记、执行及管理系统:用于支持合约的签订、合约执行状况登记等环节。3)货物交付流程支撑系统:用于支撑货物的交付过程 ,包括可能与第三方仓储/物流的对接,实现货物跟踪等功能。4)支付流程支撑系统,将与银行支付接口对接,实现转账、贸易融资等功能。5)会员采购计划与管理系统:供会员企业管理原材料采购。6)行情信息系统:将与网盛已有的行业信息化服务平台对接,向买卖双方提供相关产品的各地行情信息。五、项目的必要性 通过对石化企业广泛调研,我们认为建立石化网络交易平台具有很大的必要性:(1)网络交易市场有利于保证大宗品市场的稳定健康,随着全球制造业中心加快向亚太地位转移,中国制造能力和消费能力持续加速提升,中国已经成为大宗商品的消费大国和进口大国。然而,庞大的需求并未成为价格谈判的砝码,反而成为供应方要价的理由。当前复杂的国际经济形势下,如何规避现货交易的价格波动风险,掌握国际大宗商品市场定价权和话语权,保证大宗商品交易市场稳定健康,显得至关重要。近年来,中国大宗商品现货交易的一个突出现象就是网络交易市场的迅猛发展,这无疑提供了一条新的现货流通途径,也为中国未来的大宗商品话语权带来了一种新的方式。(2)网络交易规避了传统交易的多项缺陷和风险,石油化工网络交易促进石油化工市场诚信,高效的新秩序的建立,增强了企业生产经营的计划性,减少了盲目性。使企业经营活动更加有序。石油化工网络交易有利于石油化工产品供求关系和区域地平衡,保证了石油化工产业的健康发展;石油化工交易有利于石油化工交易信用的提高,由于市场作为第三方的中介服务存在,对贸易全过程的监管、有益于诚信机制的建立。(3)推动电子商务的发展已列入政府的“十三五”规划,党的“十七大”提出:要坚持走中国特色新型工业化道路,推动信息化和工业化深度融合,改造提升制造业,培育发展战略性新兴产业。积极发展电子商务、网络购物、地理信息等新兴服务业态。

股啊股

河南焦作孟州-年产1000吨维生素B12综合利用项目可行性研究报告

年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目1、项目概况本项目的实施主体为广济药业(孟州)有限公司,生产所需的动力、仓储、办公质检等均依托广济药业(孟州)有限公司的已有设施。本项目拟新建车间和升级改造环保设施,以达到年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目工艺的基本要求,生产维生素B12(1%)饲料级产品及维生素B12(1%)食品级产品。2、项目的背景及必要性分析维生素B12又称钴胺素,主要用途为提高叶酸利用率、维护神经髓鞘的代谢与功能、促进红细胞的发育和成熟、参与脱氧核酸(DNA)的合成,脂肪、碳水化合物及蛋白质的代谢,增加核酸与蛋白质的合成。维生素B12除了用于医药领域,还大量用于饲料添加剂、营养补充剂和食品加工方面,如维生素强化面粉、再制食品、婴儿食品等。维生素B12作为药品用于治疗周围神经病变及恶性贫血等疾病,同时作为营养强化剂满足人体维生素之需求,保持人体代谢功能、神经功能正常,作为饲料添加剂维持动物的营养平衡,促使其生长、发育。随着近年来维生素B12生产技术逐步成熟,其在医药原料药、食品添加剂、饲料添加剂等领域的应用日趋拓展,市场需求稳步上升,具备一定的发展前景。本项目的实施推进公司产品战略布局,符合公司的战略发展方向。公司战略布局以维生素B族产业为核心,依托维生素B2细分领域龙头企业形成的行业优势,横向拓展除维生素B2外其他维生素B族细分市场,丰富产品种类,解决品类单一、抗风险能力弱等问题,其中维生素B12是公司重点拓展的方向之一。本次募集资金投资于维生素B12产品系列是建立在公司原有业务的基础上,进一步丰富产品品类、深化产品布局的战略选择,通过发挥维生素B2等原有业务与本次募投相关维生素B12业务在技术、市场、人才、管理等方面的协同作用,可以有效推动公司快速进军并抢占维生素B12市场,提升公司整体产业的竞争实力。为确保公司持续、健康发展,公司需要寻求新的动力,公司将依托本项目的顺利实施,向维生素B12领域拓展,成为公司未来发展的重要支撑之一。公司通过本项目的实施将生产维生素B12(1%)饲料级产品及维生素B12(1%)食品级产品。国民经济水平不断发展带来食品结构的逐步升级,一方面将提高人均肉制品需求,进而带动饲料添加剂行业的相应增长;另一方面将促进食品工业的发展,从而带动我国食品添加剂市场的发展。维生素B12广泛应用于饲料添加剂和食品添加剂领域,随着相关产业的发展,本项目具备一定的市场前景。综上,公司本次建设年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目符合公司战略发展方向,具备一定的发展前景和必要性。3、项目可行性分析(1)维生素B2成功的运行经验公司本项目生产维生素B12使用的工艺是生物发酵,与目前公司维生素B2的生产工艺有许多相似之处。公司生产主导产品维生素B2历时已久,通过“引进、消化、吸收、提高、创新”,主导产品维生素B2得以做强做大,其中在生产、技术、运营、管理等方面积累了大量经验。公司作为全球主要的维生素B2供应商之一,凭借丰富的项目经验、先进的生产技术管理体系和完善的运营管理实施方案,可确保本次募投项目在设计、建设、生产和管理方面均严格按国际标准执行,推进项目的顺利实施。(2)共享公司丰富的客户资源本次募集资金投资项目生产的维生素B12主要为食品级和饲料级产品,与公司原有维生素B2产品在下游客户方面具备较高的重叠性。目前,公司与行业重点客户保持了长期稳定的合作关系,主要客户包括国内外营养强化剂、食品添加剂、饲料预混料行业主要生产厂商。丰富的客户资源是本次募集资金投资项目产能消化的核心保障。此外,公司建立了完备的销售网络和专业的销售团队,覆盖国内外主要市场。未来,公司将依托丰富的客户资源和完备的销售渠道,快速抢占国内外维生素B12市场,增强公司产品的市场竞争力。4、项目投资概算本项目投资总额为25,321.19万元,其中建设投资24,740.40万元、铺底流动资金580.79万元。5、项目经济效益根据本项目的可行性研究报告,本项目计划投资25,321.19万元,投资回收期(所得税后)为5.46年(含建设期),内部收益率(所得税后)为23.75%。项目顺利实施将给公司带来良好收益,具备经济可行性。6、项目备案及环评情况本项目已在孟州市发展和改革委员会备案(项目代码:2019-410883-41-03-007966)。该项目已取得孟州市环境保护局出具的《关于广济药业(孟州)有限公年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目环境影响报告表的批复意见》(孟环表〔2019〕79号)。

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浙江宁波-智能汽车电子产品产能扩建项目可行性研究报告案例

(一)项目基本情况本项目建设地点位于宁波市高新区冬青路555号新工业城,项目规划实现年产新能源电池管理系统90万件,智能座舱电子产品1,420万件(其中空调控制系统1,070万件、驾驶控制系统及中控面板350万件),项目建设期36个月,投资总额为212,400.00万元,拟使用募集资金180,000.00万元。项目实施主体为公司全资子公司宁波普瑞均胜汽车电子有限公司。(二)项目主要产品1、新能源汽车电池管理系统新能源汽车电池管理系统(BMS)是新能源汽车的核心组成部分,是保证动力电池使用性能、安全性和寿命的关键。BMS的主要功能包括电池参数监测、电池状态估计、在线故障诊断、充电控制、自动均衡、热管理等。凭借在新能源汽车电池智能充电、配电、放电领域的多年积淀,公司自主开发的电池管理系统已成为行业标杆产品之一。本次智能汽车电子产品产能扩建项目投产后将释放90万件/年的新能源电池管理系统产能,将配套供应给大众基于模块化电驱动(MEB)平台的量产车型、奔驰新一代电动化平台车型等公司核心用户,以满足其战略转型后相关电动化平台的产能需求。2、智能座舱电子产品(1)空调控制系统汽车空调控制系统主要用于调节车内温度、湿度、空气流量和清洁度等,以调整车内空间环境至驾乘人员适宜的状态。汽车空调控制系统主要由面板、内部结构件和电路部分等组成,就技术工艺而言,面板表面处理技术、软件控制算法逻辑、传感器及电路控制精度是决定汽车空调控制系统品质的主要因素。本次智能汽车电子产品产能扩建项目投产后,公司将实现1,070万件/年的空调控制系统生产,进一步提升公司在细分市场的竞争力。(2)驾驶控制系统与中控面板驾驶控制系统一般指汽车上除空调控制相关功能部件外其它操作部件,主要包括:仪表盘(尤其是中控台)的操作系统、方向盘控制开关、转向柱上的开关、座椅控制元件、车门控制元件、车顶控制系统以及后座控制系统等,主要功能在于协助驾乘人员实现驾驶等有关控制。本次智能汽车电子产品产能扩建项目投产后,公司将释放350万件/年的驾驶控制系统与中控面板产能,公司市场占有率将获得进一步提升。(三)项目建设可行性及必要性1、项目的必要性分析(1)本项目的实施有助于公司顺应新能源汽车的发展趋势新能源汽车不仅是动力系统的革新,更是整个汽车产业链端的重塑。作为国内最早布局汽车电动化的汽车零部件供应商之一,公司一直保持着在该业务领域内的领先地位,通过多年时间发展,已初步具备了为新能源汽车提供完整充配放电系统和解决方案的能力,目标成为全球新能源汽车行业充放电管理系统市场份额的领先者。本项目拟投资的新能源电池管理系统将配套供应给大众基于模块化电驱动(MEB)平台的量产车型、奔驰新一代电动化平台车型等,以满足客户在战略转型后相关电动化平台的产能需求。本项目的实施,将有助于公司与整车厂商在新能源电池管理系统领域实现深度合作,进一步开拓新能源汽车市场。(2)本项目的实施有助于突破现有产能瓶颈,满足日益增长的市场需求作为全球领先的汽车安全系统及汽车电子产品零部件供应商,公司目前产能较为饱和,订单充足,公司现有的产能水平已经无法适应日益增长的客户需求,制约了公司的进一步发展。如果公司产能无法实现有效扩张,产品的供需矛盾将会日益突出,产能不足将成为未来制约公司的发展瓶颈。因此,本次在国内智能汽车电子产品的基础上进行产能扩充,有利于公司扩充中国区域产能,提升公司产品竞争力,符合公司战略规划。(3)本项目的实施有助于进一步扩大经营规模,提升品牌国际影响力近年来,公司凭借优质的产品及服务、精准的全球战略规划以及领先的技术水平,在自动驾驶、新能源汽车和车联网等热点领域,实现了在近十年间营业收入端百倍的增长。2011年至今,均胜电子先后收购了老牌汽车电子公司德国普瑞、德国高端内饰件供应商Quin、美国知名汽车安全系统供应商KSS、智能车联领域专家德国TS以及前全球第二大汽车安全供应商高田的优质资产。通过企业创新升级和海外并购,公司已实现全球化和转型升级的战略目标,在全球汽车产业链具有了较大影响力。随着公司与各大整车厂商合作的不断加深,客户对公司的技术和产品愈加认可,公司核心竞争力不断增强,构筑了较高的竞争壁垒。通过本次智能汽车电子产品产能扩建项目的实施,公司将继续研发新一代汽车电子类产品,通过引进先进的生产设备,提升生产工艺水平,实现生产规模的扩充,并通过生产规模的扩大,满足汽车整车厂商多样化的需求,打造良好的品牌形象,进一步提高公司相关产品在国际市场中的知名度和占有率。(4)本项目的实施有助于丰富公司的产品类别,提升产品竞争力本次募集资金项目还能有助于公司进一步丰富产品类别,提升技术创新体系,紧密围绕公司的主营业务,对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套和工程化研究开发,抓住国际主流汽车智能电子技术的发展方向,及早进行产品与技术储备,实现公司现有的一批具有自主知识产权的专利技术和关键技术的成果转化,为公司可持续发展提供技术保障。项目建成后,公司将购买先进的生产制造设备,生产、检测设备,不断增强公司在智能汽车电子领域的产品竞争力;同时公司也将继续招聘优秀的管理人才和技术人才,扩大生产研发人员的队伍, 优化技术研发中心管理体系,完善企业技术创新体系,进一步增强公司的竞争力、盈利能力和发展后劲,巩固公司在行业内的领先地位。(5)本项目的实施有助于公司优化财务结构,确保在复杂的市场竞争环境中处于主动地位公司所属的汽车电子制造业具有资本密集型的特性,且公司主要收入来源于前装市场,在前装市场上合作的汽车整车厂商通常处于相对强势地位,与其结算的货款有一定的账期,公司未来开发新客户、扩大经营规模对资金有一定需要。通过本次补充运营资金,将增强公司与国际厂商的竞争优势,更有利于发挥公司在境内的本土优势,抓住发展中的机遇,提高抵御风险能力,实现公司和产业进一步的升级。2、项目的可行性分析(1)本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后,有利于增加现金储备和提高流动性,降低财务风险,提升盈利水平,提高持续发展能力。(2)本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。