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物流仓储项目可行性研究报告三篇

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去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:微图文受托方:千讯(北京)信息咨询有限公司签约地点:    签约时间:      年      月      日执行周期:      周起止时间:      年      月      日~      年      月      日第一章物流仓储项目总论一、项目背景    1.项目名称    2.承办单位概况    3.物流仓储项目可行性研究报告编制依据    4.项目提出的理由与过程二、项目概况    1.物流仓储项目拟建地点    2.项目建设规模与目的    3.项目主要建设条件    4.项目投入总资金及效益情况    5.物流仓储项目主要技术经济指标三、物流仓储项目可行性与必要性四、问题与建议第二章物流仓储项目市场预测一、产品市场供应预测    1.物流仓储产品市场供应现状    2.物流仓储产品市场供应趋势预测二、产品市场需求预测    1.物流仓储产品市场需求现状    2.物流仓储产品市场需求趋势预测三、目标市场分析    1.目标市场选定一、物流仓储项目场址所在位置现

物流园项目-可行性研究报告

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去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:王天佑安顺煤炭物流园建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称延安市安顺煤炭物流园项目1.2建设地点延安市安顺煤炭物流园位于延安市火车站东南方向。1.3项目建设单位延安XX煤焦有限公司1.4报告编制依据1、《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》;2、《陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划》;3、《陕西省物流业调整和振兴规划实施方案》;4、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求;5、《关于加快我国物流业发展的若干意见》;6、陕西省《关于进一步加快发展服务业的若干意见》2008;7、陕西省《关于加快流通业发展的若干意见》2006;8、《延安市物流业发展规划》;9、国家发改委《投资项目可行性研究指南》;10、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数第三版》;11、国家现行的有关法律、法规;12、国家现行的有关设计标准、技术规范;13、项目单位提供的有关基础资料。1.5编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环评、卫生、劳动保护等有关规定、规范。2、选用国内外先进技术,提高自动化加工水平。3、尽可能利用现有公用设施,注意节能。4、尽可能节省投资,减少成本,降低风险,以获取尽可能高的经济效益。2、公路专用线工程2.1.12009年3月10日,国务院、国发[2009]8号文件《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》明确指示

冷链物流项目可行性研究报告

第三波
去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:赵倩倩附表:附图:第一章总论1.1、建设项目概况一、项目名称:开鲁县道德冷链物流中心项目二、建设地点:DDDD三、建设性质:新建四、建设内容及规模冷链系统:保鲜库2000㎡;速冻库800㎡;冷藏库3000㎡;加工包装车间500㎡。物流系统:交易中心3000㎡、箱式冷藏车5辆、箱式货柜车16辆。办公生活区:办公室600㎡、宿舍200㎡五、建设年限:1年六、项目总投资:1927万元七、资金筹措:全部自筹。八、效益分析:项目建设完成后,年可实现营业收入3120万元,年均净利润483.07万元。第二章项目背景冷链物流是物流需求带来的专业化细分。冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。随着国民经济的不断发展,人们的生活水平不断提高。冷链物流业迅猛发展,冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。满足新的生活模式。随着经济快速发展,地区迅速都市化,人们生活模式发生改变,对简便、西化、冰冻食品的消费需求提高,对即食文化也有相当程度的接受。6.36.59.1.4

马上得写一份物流园项目可行性研究报告,怎么写

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物流项目建议书 润田西南地区物流项目建议书一、总论江西润田天然饮料食品有限公司(以下简称江西润田)于2003年12月底在成都温江建成投产生产基地,其所产产品将覆盖四川、重庆、贵州、云南、陕西等地销售所需,中铁二局集团物资有限公司(以下简称中铁二局)特提供成都基地及西南地区物流项目建议书,为其在四川、重庆、贵州、云南、陕西、广西的物流提供销售供应链解决方案及物流全程服务。 本项目的目的是为江西润田在顾客和经销商中树立一流的高质量的物流服务及企业形象。作为江西润田的主要物流服务提供者,中铁二局期望降低成本、提高顾客服务水平。中铁二局意识到江西润田期望提高其运行效率,为顾客提供高质量的产品和服务,中铁二局为此提供在有效成本水平内,能够满足甚至超出其期望的解决方案。中铁二局理解江西润田的项目目标是:(1) 满足其在川、渝、黔、陕、云等地(以下简称西南地区)的业务增长计划和操作能力;(2) 供应链的灵活性和产生规模经济的能力(效益和效率),改善存货的控制和可见性;(3) 集中管理时间与精力于核心事务,而不是在物流方面;(4) 在西南地区,通过与有资质的公司缔结物流战略伙伴关系,来运作仓储业务。为在开始时将运作影响降到最低限度,中铁二局建议在开始实施阶段用影子管理的办法(shadow manage)。在整个实施过程中,中铁二局将用最适合的方法与江西润田分析讨论,以便成功地接管物流业务,谋求作业利益最大化。为支持江西润田预计的销售增长,提供灵活的供应链,改进存货控制,中铁二局将接管以下工作:(1) 成都生产基地产品通过汽运直发经销商的运输工作;(2) 成都生产基地产品通过火车直发经销商及中转仓工作;(3) 川、渝、黔、云、陕、桂等地中转仓的建立、产品的保管、收发、装卸、短倒等工作;(4)川、渝、黔、云、陕、桂等接收的成都生产基地及江西生产基地的产品配送到经销商的运输工作。配送方案包括建立新的车队,该车队由中铁二局提供配送的车辆组成及工作中的预案&Types=News&Condition=content>应急预案。作为江西润田的主要物流提供者,中铁二局将负责:管理动作灵活、有效、透明的供应链;检查和实施改进生产效率的方法;(1)加强“最少存货”供应链原则的应用;(2)提供存货的最大透明度;(3)增加使用“水准基点技术”(Benchmarking Techniques);(4)使返还货、死存货、损坏和损失最小;(5)充分利用存货控制系统;(6)充分利用设备和空间;(7)必要时,协调或启动应急预案解决运输和配送功能;(8)和江西润田紧密合作,以保证满足甚至超出江西润田的满意水平;(9)进一步提出改进建议。中铁二局把合作关系看成一种特别安排(Tai中铁二局ored)的商业关系,这种关系基于相互信任、坦诚相待、共担风险、共享利益。这样可以形成战略竞争优势,使得商业表现比单个公司更强。中铁二局承诺和江西润田不断合作,为其顾客提供高质量的服务。为达到这个目标,中铁二局承诺贡献必要的管理资源,来了解江西润田所处的行业。中铁二局相信下面的建议书已能够满足所有江西润田的要求,根据提供的数据,能够预期建议书中指定的服务,所需的成本为:1、 基地至火车站运费、火车发运费、各地汽车配送费见附表。2、 各地中转仓费用根据所需面积及当地综合费用见附表。二、前言本建议书根据江西润田生产基地产量规模及销售预测数据,具体说明江西润田在西南地区的中转仓设置和配送需求。中铁二局为此安排了数名高级主管考察江西润田在西南地区的仓库及配送流程,发现有许多作业领域具有改进的潜力,包括:(1)分散的配送运力;(2)存储及分拣系统;(4) 仓库管理系统;(5) 火车发运可控性。(6) 其他。中铁二局也派员考察了设置于西南地区的江西润田的中转仓及配送企业。尽管各中转仓选址比较恰当,但各个仓库服务标准不一,服务功能各异,没有统一的服务流程及统一的高标准的服务质量,而且配送也是运作各异,服务差别大,不注重服务质量及解决江西润田与各经销商的问题,也不注重信息流的建设及服务,当价格有利时服务尚可,价格亏损时找各种客观理由推诿合同义务,只图短期利益,没有把润田品牌的树立与自身企业共发展相系。当合作各方具有共同的目标时,伙伴关系就是以往存在的关系的自然延伸。对物流联盟的伙伴来说,一般应以供应链为基础,并尽力在成本和服务上做到领先。中铁二局把为江西润田提供配送中转仓和配送服务看作是双方互惠关系的延伸,它能使双方都得益。三、项目的目标江西润田企业的为断发展壮大,必须寻求与有专业水准的物流服务提供者建立长期战略联盟关系,以服务于江西润田的包括:1)西南地区的中转仓;2)配送服务的供应链。江西润田的“具体要求”包括:(1)加强企业在市场中的地位;(2)与领先物流提供者合作;(3)提高操作能力与效益,满足业务增长的需要;(4)提高供应链的灵活性,增强规模经济性,扩大透明度;(5)改进长期全国增长目标的动作;(6)充分利用供应链信息技术;(7)提供可靠、一致的顾客服务;(8)改进仓库的使用,增强配送能力、提高生产率;(9)引进新的送货方式,增强装货能力、提高效率;中铁二局的仓储和配送将使江西润田各省销售:(1)满足江西润田各省区销售的增长需要;(2)节省管理时间,为江西润田集中主要业务,即管理、销售产品;(3)取得目前的操作明显效益,提高售服务水平;(4)在物流方面为江西润田提供能在同行中保持领先的工具;(5)江西润田和中铁二局共同减少成本;(6)保持满足未来需求和全球变化的灵活性;(7)改进存货控制;(8)接受具体、及时和准确的管理信息。其他方面的要求包括:(1)帮助江西润田协调短期和长期物流战略目标的能力,如降低物流总成本,增加业务进程的速度,改进资金管理;(2)根据要求进行管理和汇报;(3)保证所有的运作符合“健康和安全”条例;(4)保持对顾客需要变化作出快速反应的灵活性;(5)汇报主要运作情况,参加江西润田的重大销售决策会议,物流提供坚强的销售后盾;(6)密切沟通、及时汇报,以便江西润田以事实为基础作出管理决策;(7)不断改进运作,保证取得效率,使顾客服务水平达到甚至超过期望达到的或同行最好的服务水平;(8)在不影响客户服务水平的前提下,从当前的仓储和配送格局向新的操作方式转变;(9)对长期互惠的伙伴关系的承诺。四、项目的要求与任务中铁二局有许多有经验的物流专业人员,必要时可利用他的专业知识来实施相关计划。根据了解的数据和中铁二局观察所得的资料,项目的主要要求与任务是配送运输和仓库作业取得“最佳实践”并提高生产率,下面的控制过程和程序是为实现项目的主要任务面设计的。中铁二局将在这些关键的过程中安排和培训职员。(一)过程1、 成都生产基地火车运输;(1)根据润田公司的销售计划申请车皮计划,车皮计划申请成功率99%,确保准时发出;(2)按润田公司要求安排运输车辆准时到成品库装车运到火车站;(3)办理发运手续及保险;(4)现场专人监装车皮,按物流专业要求堆垛车皮,确保无装卸工人偷喝偷拿及运输途中发生颠簸、碰撞产品不会倾斜、垮垛而发生较大破损。2、成都生产基地直接配送到经销商;(1)根据润田公司指示,进行发货与定单通知、定单处理;(2)准时发车至基地成品库进行装车作业;(3)送货;(4)货物在途跟踪,进行全程物流监控,向润田公司进行信息交换;(5)处理各运输事故、货物箱损、货损,协调销售与经销商之间关系;(6)信息流服务,包括产品品质、包装、销售、同行业状况、市场占有、经销商报怨、顾客消费等。3、各中转仓管理及配送;(1)接受来自各地的货物到仓库;(2)把货物放在储存地区;(3)管理存货;(4)根据江西润田指示,进行发货与定单通知、定单处理,包括分拣、检查和制作单证;(5)把货物放到中铁二局管理的运输工具上;(6)根据指示分拣单项商品;(7)必要时,把货物放到货盘上,将待送货物加固包装;(8)送货;(9)货物在途跟踪,进行全程物流监控,向润田公司进行信息交换;(10)处理各运输事故、货物箱损、货损,协调销售与经销商之间关系;(11)信息流服务,包括产品品质、包装、销售、同行业状况、市场占有、经销商报怨、顾客消费等。(12)根据要求进行其他作业,如重新包装、重新堆放、加固捆扎等;(13)一年两次彻底盘点,日常盘点周期可日、周、月进行;(14)处理从经销商到中转仓的退货。顾客服务水平做到:(15)配送时限:100公里内自接单时24小内送达;100-200公里自接单时36时内送达;200-300公里自接单时48小时内送达;300公里以上自接单时24小时内车辆发出。(13)准确配送率:99%。中铁二局提供资源:(1)提供运输、仓储、物料搬运设施和所需的劳动力;(2)提供仓库安全保障;(3)提供完成指定工作所需的信息技术。(4)提供完成指定工作所需的一定数量(初步定为30万)货币资金垫款。(二)人力资源管理结构:中铁二局将指定一位有经验的“合同经理”全面负责管理江西润田的合同。该“合同经理”专门负责与江西润田公司联系,负责合同实施的各个方面,并负责保证润田公司对业务合作的满意。人员变化:该项目管理、运作人员因工作需要调离该项目前需向润田公司征求意见并保证不会因人员变动影响项目运作质量,若工作中管理、运作人员不符合要求,润田公司对具体人员有建议撤换权。(三)合同汇报各中转仓和配送经理向“合同经理”汇报,“合同经理”将与润田公司的工作人员配合,有效地实施计划。我们建议合同中使用如下的“关键表现指示”(K江西润田I):(1)准时送货;(2)特殊民情况货物的配送;(3)准确分拣;(4)通过能力;(5) 能力利用率;(6) 破包率。两家公司将进一步合作,共同开发合适的“关键表现指标”(K江西润田I),然后与该行业具体实践相对照(benchmark)。这些K江西润田I在需要时提交,作为对比和改进作业的基础及在此基础上共同发展其他“关键表现指标”并予以实施。执行小组:中铁二局公司执行小组的主要高级人员在运作实施、信息解释、人力资源管理、财务等方面都有自己的专长和经验。(四)信息技术项目中中铁二局公司使用所有的电子数据传送所需的计算机设备和通讯设备的费用都由中铁二局公司支付。(五)主要假设起草这个建议时,中转仓和配送操作是建立在下面假设的基础上的:总的假设:(1)所有生产量、运输量、中转量均来源于中铁二局公司了解的数据,如签订合同,双方均需交换相应数据;(2)中铁二局公司将获得关于仓储和这一地区的配送车辆的操作与财务信息;(3)在调研阶段,江西润田公司将派一至二人作数据收信工作,为产品的运输和储存作总体的全面分析;(4)产品由江西润田公司投保,仓库的保险由仓库所有人投保,中铁二局公司对所有放在仓库的货物负有公共责任,并为公司拥有的资产投保;(5)货物属于饮料类;(6)江西润田公司将提供货物储存、运输要求的详细说明;(7)江西润田公司将和中铁二局公司共同努力减少库存。信息技术-存货控制系统的假设:(1)江西润田公司和中铁二局公司共同在各自当前的信息系统上开发存货控制系统链接数据交据,在供应链中改进存货透明度;(2)所有建立和正在运行的电子数据传递所需的计算机设备和通讯的费用由各自使用各自支付;(3)中铁二局公司不承担江西润田公司的计算机设备停工责任;(4)江西润田公司派员参加每月的KPI汇报工作会议;(5)可以提供有经验的人员和培训信息系统人员。配送假设:(1)所有的配送频率均根据江西润田公司的数据作出。中铁二局公司强调配送分析根据每次配送的货物平均数和具体的配送频率来进行;(2)配送车队包括3至20吨车,根据要求,额外的能力可以从中铁二局公司现有车队中或市场中获得;(3)所有的费用,即保险费、注册费、路桥费、燃料费、汽油费、轮胎费、和运输工具的清洗费、和维修费都包括在内;(4)车辆限制假设:市区内配送可以由散件及数吨组成,长途车一般以10吨以上发运,小吨位货运可以发零担;(5)卸货时,经销商留有充足人手,卸货时间最长不超过12小时;(6)所有的在城市,在“紧急定单”时,白天货车不能进入内环,中铁二局公司将解决货物白天进入内环通行能力;(7)江西润田公司的经销商接到送货通知后,必须配备适当的人员接收所有的白天、夜间送货。中转仓的假设:(1)江西润田公司将积极减少“死存货”与退货,以协助仓库空间的利用和生产率的提高;(2)假定是标准仓库业务和操作业务,例如:不需特殊处理;(3)地点是:由江西润田公司确定,中铁二局公司根据委托建立;(4)各中转仓面积按江西润田公司要求及中铁二局公司以专业角度提供建议建立;(5)仓库将能适应标准五五型堆放,无污染、潮湿,空气中粉尘小;(6)有足够的空间来进行有效的包装加工和旺季扩容临时储存;(7)封闭的仓库地层。(六)存货数量、通过量和配送中心设施数量的显示(七)物流系统的定义根据假定的产量、通过量和运送效率,设计了配送车队。核心配送车队以2003年润田公司成都基地产品及成、渝两地车辆直达费用最优地销售预测量来设计。运送:配关车队在夜间、在城市或内环线内部采用24小时运送货物。五、项目的措施与安排通过引进新设备、配送车队、专业的管理经验及信息系统,中铁二局公司将提高生产率,使得江西润田公司的物流成本最优。这可以通过以下措施达到:(1)好的管理实践;(2)关闭目前低效率、服务差的中转仓;(3)新的配送车队。建议书不仅可用来管理增长的业务,而且还是关于江西润田公司集中整个配送作业的总体规划。这一战略将能更好地控制江西润田公司的服务水平和存货成本。假定计划中2003年西南地区销售量成倍地增长,产品的外观质量得到确切的保证、对经销商优质的服务和产品配送的及时性这些对江西润田公司实现既定目标是很重要的。因此,两家公司必须紧密合作,达到起动时间的一致。这个建议书是以成都基地的投产运作、销售大规模扩张开始日期2003年12月底为基础制作的。本建议的提出需要具备丰富的行业知识,它能帮助江西润田公司在供销售供应链管理上作出战略性变化,使其在市场竞争中取得优势。这需要综合信息技术、物料搬运、电子商务、运输和人力资源等各方面的因素,需要有一个积极参与江西润田公司在这些领域的组织,它能帮助江西润田公司在所有这些领域进行决策。过渡期的作业:中铁二局公司在全面实现西南地区大配送之前,应公开讨论分区域操作的可能性。临时可采用的办法是先行运作,由重庆、贵阳、南宁等分公司按合同要求标准接管润田公司现有业务,公司的主要业务力量用于满足成都基地辐射至周边地区的汽车运输业务及火车发运业务,待西南地区所有的运行点建立完成,再按要求进行统一管理、调配。这样的运作,可使江西润田获得的利益在于:(1)明年销售量成倍增长得到及早的物流支持;(2)受到以规模经济运作低成本高效率优质服务的效益;(3)节省各省区相应物流人工费用的开支;(4)降低了市场经营风险(如货损等)。对于中铁二局来说,以严格的操作、有效的反应为基础,管理江西润田的销售供给链。为此,它将热心于和江西润田结为业务伙伴,共享物流机会。物流方案依赖于中转仓选址、配送方案的设计、完成工作的组织安排和企业的整体实力等,这些都会影响总成本和效率。中铁二局公司将在以下方面投入资产资源及管理资源:布局:根据销售所需安排各地所需中转仓,尽可能做到动用公司各地分公司行政关系资源延长货物在火车站停顿时间,对接车皮配送,不安排中转仓,使费用最省。运输:根据里程及市场行情比对分析火车运输、汽车运输等成本,做到费用最省安排。存储:根据运载、需求、物理特征、存货水平、类型、重量、批量、先进先出,引入影响效率机会的系统。分拣:所有的分拣都根据江西润田的发单及订单来进行的。任何缺货将尽可能早地引起江西润田的注意。一旦完成定单,它们就移到待运地带,与单证工作结合并装到送货车辆上。存货周转:除了江西润田指出的特殊产品,存货周转将根据“先进先出”原则进行。周转较慢的存货将定期检查,到期产品将尽早通知江西润田。发送:为了保证装货的完整性,将对所有定单进行仔细、全面检查。对于其他不可预测项及运输到点的不确定性,中铁二局公司把它作为偶然与可变的部分。资源水平:中铁二局将抽调物流专业人员致力该项目的具体实施,最终成员和核心业务能力成员将组成执行小组,公司在固定资产、货币资金方面作承诺保证。物料搬运设备:目前各地方的物料搬运设备,基本能满足工作需要,在将开设新点的地方,中铁二局公司承诺投入,以满足工作所需。配送概况:中铁二局认为配送效率是由销售量、经销商的分布决定的。我们设想配送方式将是直送门店(润田公司采用直营方式)、整车和沿线多点卸货(mi中铁二局k run)的组合。这里的问题一般是经销商劳动力协调的问题。中铁二局建议采用一个特定的沟通计划以便实现协调。中铁二局建议和江西润田合作,尤其在优化“送货时间”、提高工具的利用率以及减少物流总费用等方面。运输工具:由中铁二局提供运输工具,提供灵活的操作能力,满足运量变化的需要。在运量增加期间,中铁二局将采取必要措施,维持因定费用的最低比例,同时确保服务质量。六、物流费用的比较。根据润田公司目前及明年的销售计划安排,西南地区销售量分布中,重庆地区为7000万元左右,四川地区为1亿元左右,其他产量将分布于云、贵、陕、桂几省。物流费用根据运作经验:以400公里左右内为汽车运输费用做到较省,400公里以上则火车运输再对接至经销商库为最省。故此,根据火车到达各站费用与汽车到达费用相比较,绝大部分四川地区较采用汽车运输,而靠近成渝高速沿线的重庆地区的运输则可以采用汽车运输。对于万州、达川等地区则由火车运输再分解由汽车发运。目前酉、秀、黔、彭等地区采用火车运输再分解由汽车发运,待渝怀铁路建成通车后则可采用火车直接发运。云、贵、陕、桂等几省靠近四川的400公里以内采用汽车运输,400公里以上采用火车运输再对接配送。其各省区的运输、仓储等费用见附表。

仓储物流园建设项目可行性研究报告

桑中
乃凝于神
去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:宁春华某某物流仓储园建设工程项目可行性研究报告申请单位:某某县投资开发有限公司编制单位:二〇一六年三月单位名称:某某县投资开发有限责任公司1、认真执行国家、行业有关现代物流园的仓储、货物配送、运输及卫生等标准的规定;2、选址必须符合城市总体规划,合理布局、有足够的建设用地,并有一定的发展余地;3、总平面布置应满足物流园的有关要求和符合安全、防火的有关规定,并应因地制宜进行合理布置,既要求布置紧凑,力求节约建设用地,以利今后发展,同时要充分考虑环境保护设施和绿化用地;4、充分利用当地的社会协作条件,以节约工程投资;5、严格执行建设项目“三同时”的有关规定,污染物的排放必须符合国家规定的排放标准,尽量减少对环境的影响;6、认真贯彻《消防法》和劳动部《关于职业卫生监察规定》的通知精神,采取切实防范措施,确保安全生产和员工的人身安全;7、坚持科学态度,积极采用新技术、新材料,既要体现技术先进,科学合理,又要安全可靠。1、《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》(国发[2012]39号)2、《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕8号)3、《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划(2016-2020年)的通知》14表项目资金来源为3、3、物流产业发展正在引起各级政府的高度重视36)、1、专业市场建设现状(7)天恒轻工产品市场。位于北纬路与

物流基地可行性研究报告

出入无旁
6万平方米信息化物流配送中心可行性研究报告一、项目概况1、项目名称:信息化物流配送中心2、项目性质:新建3、项目建设单位:重庆市双桥区桥北机械工业有限公司4、项目负责人:黄国才5、项目配套对象:重庆重汽集团6、建设地址:重庆市车城工业园区7、占地面积:10公顷(150亩) 8、建筑面积:6万平方米9、投资规模:6850万元人民币8、投资形式:企业自有资金、银行贷款、合伙投资、股份合作等。9、建设周期:一年二、建设内容:库房、办公楼建设,设备购置,物流管理信息化系统建设,区域内的供电、供水、燃气及电信管线的安装。三、项目建设的必要性和主要配套对象重汽集团2000年产销重型汽车5000辆,2002年达到12600辆,二年的平均增长率为58.75%。2003年正在向着20000辆的目标迫近,至少将可达到18000辆。由于重庆重汽与“湘火矩”和新疆德隆公司的合资合作成功,新组建的红岩汽车制造有限公司,在6年内重型汽车产销量将达到50000辆。现行的物流管理方式不能适应于生产规模扩张和提高管理水平的需要。信息化物流管理体系,采用国际先进的管理模式进行需求预测、库存控制、物料仓储、搬运和配送,为重汽集团将当日需要的汽车零部件准确无误地送达装配线。有利于重汽集团实行“零库存”管理,减少企业资金占用,降低生产成本,提高劳动生产率,增加经济效益。四、投资估算1、征用土地10公顷(150亩),750万元;2、平整土地150亩,600万元;3、工厂设计及工艺设计,60万元;4、6万平方米库房建设,3000万元;5、建筑面积5000平方米的办公楼建设,250万元;6、内部道路建设,250万元;7、电力、水、天然气设施安装,20万元;8、购置运输设备(叉车20台),200万元;9、信息工程费用(软件及硬件),购买、安装及培训费用200万元;10、购置工位器具(货架、托盘),1500万元;11、消防设施安装,20万元;12、合计投资:6850万元,五、项目建设的条件(一)地理位置重庆市车城工业园区在重庆市双桥区境内。双桥区是重庆市的一个远郊区,处于“渝西经济走廊”的中心地带,距成渝高速公路6公里,距重庆市中心80公里,东与永川接壤,其余三方与大足县毗邻,沿大邮(等级)公路向北30公里可到达世界名胜古迹大足石刻,是成渝线各地到大足县和大足石刻的必经之地。(二)自然条件双桥区属四川盆地中亚热带湿润区,四季分明,大陆性季风气候显著,年平均温度18.70C,年平均降雨量924.7mm。重庆市车城工业园区地质构造无断层、破碎带、滑坡及软结构等不良地质,属于地质灾害低易发区和不易发区。(三)公共设施重庆市车城工业园区的工业、商贸、交通、通信十分发达,水、电、天然气等资源非常丰富,基础设施完善,市容整洁,环境幽雅,是一座美丽的花园城镇。居民人均年收入名列重庆市各区县榜首,人们尊崇教育和社会文明,具有较高的投资和消费能力。政府十分重视招商引资和发展地区经济,投资的软、硬环境都十分良好。(四)产业及技术支持双桥区全区人口5万人,城镇人口占50%,幅员47平方公里。双桥区内有我国三大重型汽车生产基地之一,重庆重型汽车龙头企业--重庆重型汽车(集团)有限责任公司。重汽集团2002年实现产值41.亿,实现利润1.97亿,预计到2005年将达到60-70亿产值,利税3-5亿。双桥区生产汽车零部件具有30多年历史,除重汽集团母公司外,还有重庆红岩专用汽车制造厂、重庆红岩汽车传动轴厂、重庆红岩汽车车厢厂、四川汽车制造厂车附件厂、四川汽车制造厂配件厂、重庆群利汽车零部件有限责任公司、重庆永升避震器有限公司等二十余家汽车摩托车零部件生产企业,年总产值己达到3.5亿元。双桥区的汽车零部件工业具有较强的技术力量和管理基础,在渝西区县中处于优势地位。2002年的国内生产总值68624万元,按不变价计算,比上一年度增长12%。区域财政收入完成9850万元,同比增长35.2%。2003年的国内生产总值可达到10亿元。重庆市车城工业园区是双桥区经济发展的战略平台,为投资者提供良好的经济基础,而重汽集团及区内相关企业为区外商家来区办厂提供良好的产业基础和技术支撑。(五)享受各项优惠政策在重庆市车城工业园区建厂可享受国家西部大开发的优惠政策、渝委发[2002]28号文《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加快特色工业园区建设的意见》规定的各项优惠政策;双府发[2002]102号文《重庆市双桥区人民政府关于进一步鼓励投资的办法》规定的各项优惠政策。在土地征用、税收、建设配套费、行政性规费等方面都给予最大程度的优惠。如:从投产之日起,4年内给予所得税区级所得部分的财政支持,第5-7年给予区级所得部分的50%的财政支持;3年内给予所得税区级所得部分的财政支持,第4-7 年给予区级所得部分50%的财政支持,3年内给予其他各税区级所得的50%的财政支持等。六、预计经济效益当重汽集团汽车产销量达到5万台时,汽车零部件的总重达50万吨以上,进出配送中心的汽车零部件按装车总量的50%计算,为25万吨,货物价值达50亿元,仓储、配送管理费率按1.35%收取。预计年产值可达6750万元,税后利润1000万元,投资回报率14.5%,投资回收期7年。%c5%e4%cb%cd%d6%d0%d0%c4%bf%c9本回答被网友采纳

配送中心项目可行性分析报告

不能让名
其死生也
6万平方米信息化物流配送中心可行性研究报告一、项目概况1、项目名称:信息化物流配送中心2、项目性质:新建3、项目建设单位:重庆市双桥区桥北机械工业有限公司4、项目负责人:黄国才5、项目配套对象:重庆重汽集团6、建设地址:重庆市车城工业园区7、占地面积:10公顷(150亩) 8、建筑面积:6万平方米9、投资规模:6850万元人民币8、投资形式:企业自有资金、银行贷款、合伙投资、股份合作等。9、建设周期:一年二、建设内容:库房、办公楼建设,设备购置,物流管理信息化系统建设,区域内的供电、供水、燃气及电信管线的安装。三、项目建设的必要性和主要配套对象重汽集团2000年产销重型汽车5000辆,2002年达到12600辆,二年的平均增长率为58.75%。2003年正在向着20000辆的目标迫近,至少将可达到18000辆。由于重庆重汽与“湘火矩”和新疆德隆公司的合资合作成功,新组建的红岩汽车制造有限公司,在6年内重型汽车产销量将达到50000辆。现行的物流管理方式不能适应于生产规模扩张和提高管理水平的需要。信息化物流管理体系,采用国际先进的管理模式进行需求预测、库存控制、物料仓储、搬运和配送,为重汽集团将当日需要的汽车零部件准确无误地送达装配线。有利于重汽集团实行“零库存”管理,减少企业资金占用,降低生产成本,提高劳动生产率,增加经济效益。四、投资估算1、征用土地10公顷(150亩),750万元;2、平整土地150亩,600万元;3、工厂设计及工艺设计,60万元;4、6万平方米库房建设,3000万元;5、建筑面积5000平方米的办公楼建设,250万元;6、内部道路建设,250万元;7、电力、水、天然气设施安装,20万元;8、购置运输设备(叉车20台),200万元;9、信息工程费用(软件及硬件),购买、安装及培训费用200万元;10、购置工位器具(货架、托盘),1500万元;11、消防设施安装,20万元;12、合计投资:6850万元,五、项目建设的条件(一)地理位置重庆市车城工业园区在重庆市双桥区境内。双桥区是重庆市的一个远郊区,处于“渝西经济走廊”的中心地带,距成渝高速公路6公里,距重庆市中心80公里,东与永川接壤,其余三方与大足县毗邻,沿大邮(等级)公路向北30公里可到达世界名胜古迹大足石刻,是成渝线各地到大足县和大足石刻的必经之地。(二)自然条件双桥区属四川盆地中亚热带湿润区,四季分明,大陆性季风气候显著,年平均温度18.70C,年平均降雨量924.7mm。重庆市车城工业园区地质构造无断层、破碎带、滑坡及软结构等不良地质,属于地质灾害低易发区和不易发区。(三)公共设施重庆市车城工业园区的工业、商贸、交通、通信十分发达,水、电、天然气等资源非常丰富,基础设施完善,市容整洁,环境幽雅,是一座美丽的花园城镇。居民人均年收入名列重庆市各区县榜首,人们尊崇教育和社会文明,具有较高的投资和消费能力。政府十分重视招商引资和发展地区经济,投资的软、硬环境都十分良好。(四)产业及技术支持双桥区全区人口5万人,城镇人口占50%,幅员47平方公里。双桥区内有我国三大重型汽车生产基地之一,重庆重型汽车龙头企业--重庆重型汽车(集团)有限责任公司。重汽集团2002年实现产值41.亿,实现利润1.97亿,预计到2005年将达到60-70亿产值,利税3-5亿。双桥区生产汽车零部件具有30多年历史,除重汽集团母公司外,还有重庆红岩专用汽车制造厂、重庆红岩汽车传动轴厂、重庆红岩汽车车厢厂、四川汽车制造厂车附件厂、四川汽车制造厂配件厂、重庆群利汽车零部件有限责任公司、重庆永升避震器有限公司等二十余家汽车摩托车零部件生产企业,年总产值己达到3.5亿元。双桥区的汽车零部件工业具有较强的技术力量和管理基础,在渝西区县中处于优势地位。2002年的国内生产总值68624万元,按不变价计算,比上一年度增长12%。区域财政收入完成9850万元,同比增长35.2%。2003年的国内生产总值可达到10亿元。重庆市车城工业园区是双桥区经济发展的战略平台,为投资者提供良好的经济基础,而重汽集团及区内相关企业为区外商家来区办厂提供良好的产业基础和技术支撑。(五)享受各项优惠政策在重庆市车城工业园区建厂可享受国家西部大开发的优惠政策、渝委发[2002]28号文《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加快特色工业园区建设的意见》规定的各项优惠政策;双府发[2002]102号文《重庆市双桥区人民政府关于进一步鼓励投资的办法》规定的各项优惠政策。在土地征用、税收、建设配套费、行政性规费等方面都给予最大程度的优惠。如:从投产之日起,4年内给予所得税区级所得部分的财政支持,第5-7年给予区级所得部分的50%的财政支持;3年内给予所得税区级所得部分的财政支持,第4-7 年给予区级所得部分50%的财政支持,3年内给予其他各税区级所得的50%的财政支持等。六、预计经济效益当重汽集团汽车产销量达到5万台时,汽车零部件的总重达50万吨以上,进出配送中心的汽车零部件按装车总量的50%计算,为25万吨,货物价值达50亿元,仓储、配送管理费率按1.35%收取。预计年产值可达6750万元,税后利润1000万元,投资回报率14.5%,投资回收期7年。农资产品物流配送中心园项目可行性研究报告范文.doc

【精选审批稿】冷链物流仓储中心综合建设项目可行性研究报告

爱噪音
倒道而言
去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:徐琴琴冷链物流仓储中心综合建设项目可行性研究报告相关附表:1、附表1:《折旧与摊销费用表》;2、附表2:《总成本费用估算表》;3、附表3:《利润与利润分配表》;4、附表4:《项目投资现金流量表》;5、附表5:《财务敏感性分析成果表》、1、项目名称:冷链综合建设项目、2、建设地址:**省**出口加工区(加工区位于**市紫帽镇,南至324国道,北至五道水库,东至城市外环路,占地3平方公里)、3、建设单位简介:**冷链物流股份有限公司、4、建设性质:新建项目、5、建设内容与规模:本项目已经取得一期用地43亩,计划新增用地107亩,总用地面积为150亩,总建筑面积150000平方米,其中冷库总建筑面积为100000平方米,综合楼及交易市场49000平方米,其他配套设施1000平方米、库容量总规模为15万吨,其中低温库容量13万吨,高温库容量1.5万吨,冰库库容量0.5万吨、6、建设投资:本项目总投资约为44000.46万元,其中工程费用28865.00万元,工程建设其他费13040.20万元,预备费用2095.26万元、7、资金筹措:该项目总投资约为44000.46万元,全部资金由业主多渠道筹集、8、项目用地面积:总用地面积为150亩、9、建设工期:本项目计划建设工期为2年,项目批准开工建设之日起两年内全部建设完成并投入使用、(**因此,加强食品冷链建设和农副产品冷链物流建设,昰当前形势下民生工程白勺重要体现、在低温物流产业

哪里有物流项目的可行性分析报告,可以免费下载?

曹褒
辨合
回答:华烽医院智者7月1日 15:26 拟建综合性医院可行性报告 一、基本概况 惠东县地处珠江三角洲边陲,毗邻深圳、香港、汕尾、东莞,紧邻惠州市、惠阳市、大亚湾开发区,周边地区经济比较发达:惠东县由山区、沿海、沿江三大块组成,面积3998平方公里,人口76万,私营企业外资企业有2500家,外来人口约有40多万人,海上可直通香港、公路网络发达,处于深汕公路、广汕公路交汇口,流动人口非常多,医疗卫生机构有县属单位、县人民医院、县妇幼保健院、县中医院、县防疫站、县慢性病防治站和22个乡镇卫生院及个体门诊组成,总病床数1100张,年收入1亿人民币,其中县人民医院收入3500万元、中医院900万元、保健院1550万元,三间大医院占总收入的50%以上,全年住院人数38687人,门诊就诊人次85万人,全县卫生工作人员2028人,医务人员1732人,其中副主任医师职称16人,主治医师138人。 二、医疗前景与展望 目前我县总人口120万人左右,按正常发病率4 计算每天病人4800人次,全年门诊就诊人数约175万人,住院人数6万左右。由于目前惠东县的医疗技术人才贫乏,设备落后,流失大量的医疗资源,沿海病人大部分到省、市就医,县城机关干部也大部分流失,造成很大的供需矛盾。由于各医疗单位现有体制问题,人员负荷过重,医疗人员素质偏低、待遇偏低,管理体制僵化,未能发挥广大医务人员积极性。原有的医疗服务远远不能满足惠东县医疗需求;如果在惠东县城设立一间200张病床左右综合性医院,院址地理位置好,如赤岭开发区,在广汕公路、深汕公路出口处,黄排、体育局环城公路连接口,银基物流中心对面公路旁,山区片10个乡镇经蕉田公路直达院址,沿海片9个乡镇的必经之路,距县城很近,地理优势非常明显,投资8个亿人民币银基物流中心今年8月交付使用,届时新增人口3万多人,离中海壳牌项目近30公里,统一集团,畈田工业园区、国华电力韶钢等大型项目将在3-5年内落户惠东,把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理将是大有作为,前景可观的。 三、医院营运和管理 建立一个合资医院或股份制医院,一定要遵守国家的有关法律法规,开展医疗服务工作,设立董事会领导下的院长目标责任制,精兵简政、优化组合、层级管理。人事制度采用全员聘任制,设岗定员,竞争上岗;分配制度要落实生产要素参与分配,建立重实绩、重贡献,向优秀人才和重要岗位倾斜的分配激励机制,结合卫生行业实际,实行基础年薪制,坚持按劳分配和生产要素参与分配,与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制,体现一流业绩、一流报酬,做到责任和权利相统一,贡献与报酬相一致,个人收益与医院效益相协调;做好树立医院形象工程,通过多种渠道推广医院,使医院形象深入人心,树立技术人才,学科带头人在社会的形象地位,建立品牌效应,确保基础医疗服务,积极稳妥地开展新技术、新项目,努力填补惠东医疗卫生的空白,建立一整套的管理机制,建立以人为本,以病人为中心的服务理念,提高医疗技术水平和服务水平,以人性化管理,一切为病人利益出发,提高医疗市场竞争力,促进医疗事业发展。 四、编制与人员 一流的医院、高效的管理,主要是医院的科室设置合理布局,与人力资源分配是非常重要的一环,人才更是重中之重,通过网上招聘,登报招聘,就地聘请优秀人才,组成一支高素质优秀队伍,对整个医院医疗业务发展,经济效益发挥非常重要的作用。 医院按500张床位编制全院人员定位共383人。 院长:1人 副院长:2人 办公室、人力资源部、保卫股:5人 医务科、护理部、防保科、保健科:5人 财务部:5人 信息、病案管理、图书室、远程会诊系统:3人 设备、药剂、后勤仓库:7人 司机:6人 外科(180张病床):65人 显微、颅脑、骨科、烧伤、普外、泌尿副主任医师各一人共6人 主治医师:20人 主管护理师:3人 护师、士:36人 内科(120张病床):44人 心血管、神经、消化、呼吸、血液内分泌副主任医师各一人共5人 主治医师:13人 主管护理师:2人 护师、士:24人 儿科(60张病床):22人 副主任医师:1人 主治医师:8人 主管护理师:1人 护师、士:12人 妇产科(60张病床):22人 副主任医师:1人 主治医师:6人 主管护理师:1人 护士+助产士:14人 五官、中医、康复科:(60张病床):25人 主治医师:2人 医师:8人 主管护师:1人 护师、士:14人 高压氧舱:2人 核磁、CT、X光:10人 副主任医师:1人 主治医师:3人 医、技师:6人 检验科:14人 主管检验师:4人 检验师:6人 医技科:7人 彩超、B超、心电图、脑电图、多普勒 主治医师3人 医、技师:4人 麻醉科:9人 主治医师(麻醉师):3人 护师、士:6人 急诊、门诊:25人 主治医师:15人 护师、士:10人 供应室:5人 护师、士:5人 药房(中、西):15人 主管药剂师:2人 药剂师、士:13人 挂号、收费处:12人 外聘工人35人 清洁工、土工:12人、水电工:1人、电梯:1人、花工:2人、保安队:15人、洗衣房:5人、食堂 五、投资 建立一间500张病床综合性医院,预计投资总额:13146万元人民币 1、基本建设:8220万元人民币 征地50000平方米,每平方米100元计共500万元; 病房、门诊、办公用房:34200平方米,占地10000平方米; 其它工作用房:2000平方米,占地1000平方米; 家属生活区面积:20000平方米,占地7000平方米; 绿化面积:2000平方米 停车场:5000平方米 建房(含报建规费):56200平方米×1000元=5620万元 装修:2000万元 绿化、停车场:100万元 2、主要医疗设备(单位:万元):4926万元 救护车5部:250 行政车3部:120 电脑网络:80 中央供氧:50 中央吸痰:10 传呼系统:10 物流配送:100 中央空调:50 电梯六部:360 污水处理系统:100 1000KW发电机组:100 病床、柜(500套):250 治疗车急救车50台:3.5 病历柜30台:3 病人推车6部:1.5 除颤器3部:12 电脑输液泵28部:28 生命体征监测仪15部:75 吸痰机2部1 电子胃镜:50 电子结肠镜:15 纤维鼻咽镜:20 手术显微机:30 腹腔镜:15 高压氧舱:30 真空高压消毒炉3台:25 无影灯6部:25 手术器械:8 牙科器械:4 五官科手术器械:4 牙科椅2套:8 康复器械:30 手术床:6 病理设备:50 阴道镜:15 乳腺检查仪:5 输尿管膀胱镜:12 无痛性分娩仪:5 电动人流机:0.5 胎儿心电监护仪:25 新生儿抢救台:16 新生儿保温箱:3 裂隙显微镜:3 产床3张:3 检查床2张:1 高频电力:8 体外碎石机:50 呼吸机2部:120 麻醉机2台:80 心电监护仪:20 彩超:150 B超2台:60 心电图立体:25 多普勒:15 1.5T标磁共振:1000 螺旋CT:400 500MA隔式胃肠机:100 数字X光机3部:75 C臂床头X光机:5 自动冲片机2部:40 血透机4部:50 全自动生化分析仪:150 血气分析仪:25 血液分析仪:20 尿液分析仪:5 标分析仪:8 电解质分析仪:15 尿沉渣分析仪:20 细菌分析仪:80 蛋白蕊片诊断仪:60 磁分离分析仪:5 显微镜3部:3 离心机3部:2.5 电冰箱16部:8 水浴箱2台:1 培养箱、干燥箱2台:2 3、流动资金:300万元 六、效益与预测 按全院设置500张病床,门诊就诊人数日均可流动800人,编制外(五)科、内科、儿科、妇产科、康复科、麻醉科、放射科、检验科、医技科、急诊、门诊(中医、传染、外、内、口、五、妇、儿、康复专科)及行政职能5个科室,工作人员183人;清洁工、地工、保安、水电工、花工、洗衣房、食堂等工种外办;全年预计门诊就诊人数18万人次,住院人数16000人,平均住院病人3000元费用,门诊病人60元费用,业务总收入5880万元,毛利率60%,毛利约3528万元。开支预计,工作人员按年薪计算:院长12万元、副院长20万元、副主任医师8万元(20人共160万元)、主治医师5万元(87人共435万元)、医师、护2.5万元(150人共375万元),其它人员工资1.5万元(87人130.5万元);外办工作人员1万元(35人共35万元)。合计共1167.5万元,水电费用200万元,保险金及办公费用300万元,全年盈利1860.5万元左右。 七、利润分折: 投资阶段,基础建设及装修时间约2年半,资金投入按各阶段进程给予逐步投入,第一年投入5000万元,第二年投入5000万元,第三年投入3100万元,合计总投入13100万元。营业第一年利润预测业务投入5880万元、毛利60%,3528元,工资1167.5万元、水电、保险、维修、办公费用500万元,纯利润1860万元。第二年利润预测业务增长10%计算,总收入6468万元,毛利率60%,38808万元,工资增长10%,1284.25元,水电、保险、维修、办公费用共550万元,合计支出1834.25万元,纯利润为2046.55万元。第三年利润预测,业务增长10%计算,总投入7114.8万元,毛利率60%,4268.88万元,工资增长10%,1412.68万元,水电、保险、维修、办公费用共605万元,合计支出2017.68万元,纯利润2251.2万元;如此类推每年纯利润净增长9%左右,第四年利润约为2476.3万元,第五年利润约为2724万元,第六年2996.4万元,6年纯利润合计14354.45万元,每年提取利润中的10%为发展基金1300万元,收回总投资成本约6年时间,合计总时间不超过9年。回答:华烽医院智者7月1日 15:26 拟建综合性医院可行性报告 一、基本概况 惠东县地处珠江三角洲边陲,毗邻深圳、香港、汕尾、东莞,紧邻惠州市、惠阳市、大亚湾开发区,周边地区经济比较发达:惠东县由山区、沿海、沿江三大块组成,面积3998平方公里,人口76万,私营企业外资企业有2500家,外来人口约有40多万人,海上可直通香港、公路网络发达,处于深汕公路、广汕公路交汇口,流动人口非常多,医疗卫生机构有县属单位、县人民医院、县妇幼保健院、县中医院、县防疫站、县慢性病防治站和22个乡镇卫生院及个体门诊组成,总病床数1100张,年收入1亿人民币,其中县人民医院收入3500万元、中医院900万元、保健院1550万元,三间大医院占总收入的50%以上,全年住院人数38687人,门诊就诊人次85万人,全县卫生工作人员2028人,医务人员1732人,其中副主任医师职称16人,主治医师138人。 二、医疗前景与展望 目前我县总人口120万人左右,按正常发病率4 计算每天病人4800人次,全年门诊就诊人数约175万人,住院人数6万左右。由于目前惠东县的医疗技术人才贫乏,设备落后,流失大量的医疗资源,沿海病人大部分到省、市就医,县城机关干部也大部分流失,造成很大的供需矛盾。由于各医疗单位现有体制问题,人员负荷过重,医疗人员素质偏低、待遇偏低,管理体制僵化,未能发挥广大医务人员积极性。原有的医疗服务远远不能满足惠东县医疗需求;如果在惠东县城设立一间200张病床左右综合性医院,院址地理位置好,如赤岭开发区,在广汕公路、深汕公路出口处,黄排、体育局环城公路连接口,银基物流中心对面公路旁,山区片10个乡镇经蕉田公路直达院址,沿海片9个乡镇的必经之路,距县城很近,地理优势非常明显,投资8个亿人民币银基物流中心今年8月交付使用,届时新增人口3万多人,离中海壳牌项目近30公里,统一集团,畈田工业园区、国华电力韶钢等大型项目将在3-5年内落户惠东,把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理将是大有作为,前景可观的。 三、医院营运和管理 建立一个合资医院或股份制医院,一定要遵守国家的有关法律法规,开展医疗服务工作,设立董事会领导下的院长目标责任制,精兵简政、优化组合、层级管理。人事制度采用全员聘任制,设岗定员,竞争上岗;分配制度要落实生产要素参与分配,建立重实绩、重贡献,向优秀人才和重要岗位倾斜的分配激励机制,结合卫生行业实际,实行基础年薪制,坚持按劳分配和生产要素参与分配,与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制,体现一流业绩、一流报酬,做到责任和权利相统一,贡献与报酬相一致,个人收益与医院效益相协调;做好树立医院形象工程,通过多种渠道推广医院,使医院形象深入人心,树立技术人才,学科带头人在社会的形象地位,建立品牌效应,确保基础医疗服务,积极稳妥地开展新技术、新项目,努力填补惠东医疗卫生的空白,建立一整套的管理机制,建立以人为本,以病人为中心的服务理念,提高医疗技术水平和服务水平,以人性化管理,一切为病人利益出发,提高医疗市场竞争力,促进医疗事业发展。 四、编制与人员 一流的医院、高效的管理,主要是医院的科室设置合理布局,与人力资源分配是非常重要的一环,人才更是重中之重,通过网上招聘,登报招聘,就地聘请优秀人才,组成一支高素质优秀队伍,对整个医院医疗业务发展,经济效益发挥非常重要的作用。 医院按500张床位编制全院人员定位共383人。 院长:1人 副院长:2人 办公室、人力资源部、保卫股:5人 医务科、护理部、防保科、保健科:5人 财务部:5人 信息、病案管理、图书室、远程会诊系统:3人 设备、药剂、后勤仓库:7人 司机:6人 外科(180张病床):65人 显微、颅脑、骨科、烧伤、普外、泌尿副主任医师各一人共6人 主治医师:20人 主管护理师:3人 护师、士:36人 内科(120张病床):44人 心血管、神经、消化、呼吸、血液内分泌副主任医师各一人共5人 主治医师:13人 主管护理师:2人 护师、士:24人 儿科(60张病床):22人 副主任医师:1人 主治医师:8人 主管护理师:1人 护师、士:12人 妇产科(60张病床):22人 副主任医师:1人 主治医师:6人 主管护理师:1人 护士+助产士:14人 五官、中医、康复科:(60张病床):25人 主治医师:2人 医师:8人 主管护师:1人 护师、士:14人 高压氧舱:2人 核磁、CT、X光:10人 副主任医师:1人 主治医师:3人 医、技师:6人 检验科:14人 主管检验师:4人 检验师:6人 医技科:7人 彩超、B超、心电图、脑电图、多普勒 主治医师3人 医、技师:4人 麻醉科:9人 主治医师(麻醉师):3人 护师、士:6人 急诊、门诊:25人 主治医师:15人 护师、士:10人 供应室:5人 护师、士:5人 药房(中、西):15人 主管药剂师:2人 药剂师、士:13人 挂号、收费处:12人 外聘工人35人 清洁工、土工:12人、水电工:1人、电梯:1人、花工:2人、保安队:15人、洗衣房:5人、食堂 五、投资 建立一间500张病床综合性医院,预计投资总额:13146万元人民币 1、基本建设:8220万元人民币 征地50000平方米,每平方米100元计共500万元; 病房、门诊、办公用房:34200平方米,占地10000平方米; 其它工作用房:2000平方米,占地1000平方米; 家属生活区面积:20000平方米,占地7000平方米; 绿化面积:2000平方米 停车场:5000平方米 建房(含报建规费):56200平方米×1000元=5620万元 装修:2000万元 绿化、停车场:100万元 2、主要医疗设备(单位:万元):4926万元 救护车5部:250 行政车3部:120 电脑网络:80 中央供氧:50 中央吸痰:10 传呼系统:10 物流配送:100 中央空调:50 电梯六部:360 污水处理系统:100 1000KW发电机组:100 病床、柜(500套):250 治疗车急救车50台:3.5 病历柜30台:3 病人推车6部:1.5 除颤器3部:12 电脑输液泵28部:28 生命体征监测仪15部:75 吸痰机2部1 电子胃镜:50 电子结肠镜:15 纤维鼻咽镜:20 手术显微机:30 腹腔镜:15 高压氧舱:30 真空高压消毒炉3台:25 无影灯6部:25 手术器械:8 牙科器械:4 五官科手术器械:4 牙科椅2套:8 康复器械:30 手术床:6 病理设备:50 阴道镜:15 乳腺检查仪:5 输尿管膀胱镜:12 无痛性分娩仪:5 电动人流机:0.5 胎儿心电监护仪:25 新生儿抢救台:16 新生儿保温箱:3 裂隙显微镜:3 产床3张:3 检查床2张:1 高频电力:8 体外碎石机:50 呼吸机2部:120 麻醉机2台:80 心电监护仪:20 彩超:150 B超2台:60 心电图立体:25 多普勒:15 1.5T标磁共振:1000 螺旋CT:400 500MA隔式胃肠机:100 数字X光机3部:75 C臂床头X光机:5 自动冲片机2部:40 血透机4部:50 全自动生化分析仪:150 血气分析仪:25 血液分析仪:20 尿液分析仪:5 标分析仪:8 电解质分析仪:15 尿沉渣分析仪:20 细菌分析仪:80 蛋白蕊片诊断仪:60 磁分离分析仪:5 显微镜3部:3 离心机3部:2.5 电冰箱16部:8 水浴箱2台:1 培养箱、干燥箱2台:2 3、流动资金:300万元 六、效益与预测 按全院设置500张病床,门诊就诊人数日均可流动800人,编制外(五)科、内科、儿科、妇产科、康复科、麻醉科、放射科、检验科、医技科、急诊、门诊(中医、传染、外、内、口、五、妇、儿、康复专科)及行政职能5个科室,工作人员183人;清洁工、地工、保安、水电工、花工、洗衣房、食堂等工种外办;全年预计门诊就诊人数18万人次,住院人数16000人,平均住院病人3000元费用,门诊病人60元费用,业务总收入5880万元,毛利率60%,毛利约3528万元。开支预计,工作人员按年薪计算:院长12万元、副院长20万元、副主任医师8万元(20人共160万元)、主治医师5万元(87人共435万元)、医师、护2.5万元(150人共375万元),其它人员工资1.5万元(87人130.5万元);外办工作人员1万元(35人共35万元)。合计共1167.5万元,水电费用200万元,保险金及办公费用300万元,全年盈利1860.5万元左右。 七、利润分折: 投资阶段,基础建设及装修时间约2年半,资金投入按各阶段进程给予逐步投入,第一年投入5000万元,第二年投入5000万元,第三年投入3100万元,合计总投入13100万元。营业第一年利润预测业务投入5880万元、毛利60%,3528元,工资1167.5万元、水电、保险、维修、办公费用500万元,纯利润1860万元。第二年利润预测业务增长10%计算,总收入6468万元,毛利率60%,38808万元,工资增长10%,1284.25元,水电、保险、维修、办公费用共550万元,合计支出1834.25万元,纯利润为2046.55万元。第三年利润预测,业务增长10%计算,总投入7114.8万元,毛利率60%,4268.88万元,工资增长10%,1412.68万元,水电、保险、维修、办公费用共605万元,合计支出2017.68万元,纯利润2251.2万元;如此类推每年纯利润净增长9%左右,第四年利润约为2476.3万元,第五年利润约为2724万元,第六年2996.4万元,6年纯利润合计14354.45万元,每年提取利润中的10%为发展基金1300万元,收回总投资成本约6年时间,合计总时间不超过9年。